您好 借:所得稅費(fèi)用 75350 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 75350 借;本年利潤 75350 貸:所得稅費(fèi)用 301400*0.25=75350
按本月實(shí)現(xiàn)利潤總額的25%計(jì)算,并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅
按本月實(shí)現(xiàn)利潤總額的25%計(jì)算,并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅分錄。
按本月實(shí)現(xiàn)利潤總額的25%計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅怎么算?
根據(jù)本月利潤總額38737.70按25%計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅
按利潤總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅,并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤賬戶。(利潤總額304100)
老師,一人有限公司,公司準(zhǔn)備注銷,沒發(fā)的那部分工資,股東準(zhǔn)備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務(wù)如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報(bào)銷員工200多人合計(jì)發(fā)了24000,計(jì)入福利費(fèi),沒有申報(bào)個(gè)稅,請問匯算清繳是否需要調(diào)增?
開采類行業(yè),開采數(shù)量沒辦法統(tǒng)計(jì),有什么好的方法
這個(gè)月開了420萬發(fā)票,上個(gè)月230萬的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務(wù)上查嗎?
預(yù)計(jì)負(fù)債24,后來重新估算退貨率預(yù)計(jì)負(fù)債變成20,那這個(gè)是可抵扣嗎 怎么理解
沒有在別的公司取得勞務(wù)報(bào)酬被申報(bào)個(gè)稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據(jù)電費(fèi)預(yù)測生產(chǎn)量的公式,和我們實(shí)際生產(chǎn)量相差太遠(yuǎn)了,我們的電表又是單獨(dú)的,這個(gè)會(huì)不會(huì)他們的公式有問題
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗(yàn)報(bào)表中不正確?
老師 公司地址變更 遷到另一個(gè)區(qū) 要查稅務(wù)嗎
你好,最新的個(gè)稅稅率表
這個(gè)就是兩筆分錄是吧,不能合并?
是的?這個(gè)就是兩筆分錄?不能合并
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問