你好,根據(jù)你的描述,利潤總額=91500 凈利潤=91500—22875
老師你好。我將收入和損失內(nèi)科目分別結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,得出收入類科目中貸方本年利潤比費用損失類科目借方本年利潤多了91500。然后我又將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,此時是借記本年利潤22875。我想問凈利潤和利潤總額分別是多少。謝謝老師
我將本月所有的收入結(jié)轉(zhuǎn)得到貸:本年利潤300000結(jié)轉(zhuǎn)所有費用得到借:本年利潤208500而后又發(fā)生了借:本年利潤22857貸:所得稅費用22857借:利潤分配6862.5貸:盈余公積6862.5老師,我想請問利潤總額怎么計算出來,為什么。以及需不需要有本年利潤到未分配利潤的結(jié)轉(zhuǎn)
我將本月所有的收入結(jié)轉(zhuǎn)得到貸:本年利潤300000結(jié)轉(zhuǎn)所有費用得到借:本年利潤208500而后又發(fā)生了借:本年利潤22857貸:所得稅費用22857借:利潤分配6862.5貸:盈余公積6862.5老師利潤總額是300000-208500=91500,91500-22857=68643,68643-6862.5=61780.5嗎?可是有個借:利潤分配,那么本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤又怎么寫?
我將本月所有的收入結(jié)轉(zhuǎn)得到貸:本年利潤300000結(jié)轉(zhuǎn)所有費用得到借:本年利潤208500而后又發(fā)生了借:本年利潤22857貸:所得稅費用22857借:利潤分配6862.5貸:盈余公積6862.5老師,請問利潤總額怎么計算出來,是300000-208500=91500我只能想到這樣,求老師解答我實在不明白利潤總額不就是這樣的么
該企業(yè)采用表結(jié)法年末一次結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,所得稅稅率為25%。年終,按凈利潤的10%,60%的比例提取法定盈余公積金、向投資人分配現(xiàn)金股利。根據(jù)下列要求編制A公司的會計分錄主營業(yè)務(wù)收入6000000(貸)其他業(yè)務(wù)收入700000(貸)公允價值變動損益150000(貸)投資收益600000(貸)營業(yè)外收入50000(貸)主營業(yè)務(wù)成本4000000(借)其他業(yè)務(wù)成本400000(借)稅金及附加80000(借)銷售費用500000(借)管理費用770000(借)財務(wù)費用200000(借)資產(chǎn)減值損失100000(借)營業(yè)外支出250000(借)(1)將損益類科目中收入、利得類科目的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目2)將各損益類料目中費用(除所得稅費用)的損失類科目的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目3)假設(shè)A公司本年無納稅調(diào)整因素,所得稅稅率為25%,計算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用(4)將凈利潤轉(zhuǎn)入“利潤分配一未分配利潤"科目(5)提取法定盈余公積(6)分配現(xiàn)金股利(7)計算未分配利潤8.結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
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老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么