你好,學員 職工福利費限額2000000*14%=280000 工會限額2000000*2%=40000 職工教育費限額=200000*8%=160000 納稅調(diào)增=300000-280000%2B50000-40000%2B210000-160000%2B120000 利潤總額加上納稅調(diào)增乘以稅率就是所得稅稅額
二、計算題(20) 1.甲公司2020年度按企業(yè)會計準則計算的稅前會計利潤為19800000元,所得稅稅率為25%。甲公司全年實發(fā)工資、薪金為2000000元,職工福利費300000元,工會經(jīng)費50000元,職工教育經(jīng)費100000元;經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有120000元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素,計算甲企業(yè)當年應納稅所得額及應交納的所得稅?(分步計算,列示計算步驟)
甲公司2020年度按企業(yè)會計準則計算的利潤總額(稅前會計利潤)為1980000元,所得稅稅率為25%。甲公司全年實發(fā)工資薪為20026.15職工福利費300000元,工會經(jīng)費50000元,職工教育經(jīng)費100000元,經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有120000元為稅收納金,假定全年無其他納稅調(diào)整因素,計算當期應交所得稅額。
[問答題]甲公司2020年度按企業(yè)會計準則計算的利洞啟額(稅前會計利潤)為19800000元,所得稅稅率為254。甲公司全年實發(fā)工資、薪金為2000000元,職工福利費300000元,工會經(jīng)費50000元,職工教育經(jīng)費100000元。經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有120000元為稅收滯納金。假定全年無其他納稅調(diào)整因素,計算當期應交所得稅額。
甲公司2018年度利潤總額(稅前會計利潤)為19800000元,所得稅稅率為25%,甲公司全年實發(fā)工資,薪金為2000000元,職工福利費300000元,公會經(jīng)費50000元,職工教育經(jīng)費210000元,經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有120000元為稅收滯納罰金,假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。綜合分析題,要求,計算該企業(yè)本年度的應納稅所得額及當期應交的所得稅額。謝謝老師
甲公司2018年度利潤總額(稅前會計利潤)為19800000元,所得稅稅率為25%,甲公司全年實發(fā)工資薪金為200000元,職工福利費300000元,公會經(jīng)費50000元,職工教育經(jīng)費210000元,經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有120000元為稅收滯納罰金,假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:計算該企業(yè)本年度的應納稅所得額及當期應交的所得稅額。老師能不能寫的詳細點具體點要不看不懂啊
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
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