您好,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,都是借方代表增加,貸方代表減少; 實(shí)收資本和資本溢價(jià)都是貸方代表增加,借方代表減少。
這個(gè)答案只做了一筆分錄,不是應(yīng)該兩次嗎,一個(gè)是應(yīng)存增加應(yīng)收減少一個(gè)是應(yīng)付賬款減少在借方應(yīng)存減少在貸方,
寫會(huì)計(jì)分錄,不是說有借必有貸一方借方增加貸方減少嗎。怎么有時(shí)兩個(gè)借方都增加呢?沒貸方什么事呢?
一個(gè)科目倒是哪方是借,哪方是貸,有具體的分類嗎?還有:收到業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金5000,借:庫存現(xiàn)金5000,是增加的 貸為什么是主營業(yè)務(wù)收入5000.(主營業(yè)務(wù)收入屬于貸方增加的),這樣借貸都屬于增加的了?不是應(yīng)該一個(gè)增加,一個(gè)減少嗎?
在這兩個(gè)圖片上的同樣一個(gè)分錄,哪個(gè)借增貸減還是借減貸增?圖片上老師說是借增貸增?不是分錄都是一增一減嗎?怎么矛盾了?
同一會(huì)計(jì)科目是不是借增貸增或者借減貸增?如果是不同會(huì)計(jì)科目在同一個(gè)分錄里,是借增貸減或者借減貸增,或者借增貸增或者借減貸減?是嗎?
中級會(huì)計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會(huì)扣的,有沒有老師咨詢過官方???
老師,我們前幾個(gè)月工資計(jì)入生產(chǎn)成本—工資,但沒有入庫,沒關(guān)系吧
今年紅沖去年銷售的紅字發(fā)票,今年交印花稅時(shí)要減去嗎
老師,我同時(shí)持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實(shí)收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個(gè)人股息紅利?什么方案可以不用交到個(gè)稅?
老師,我同時(shí)持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實(shí)收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個(gè)人股息紅利?什么方案可以不用交到個(gè)稅?
老師您好,我司是水產(chǎn)公司,進(jìn)項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票稅務(wù)查賬說我們沒有按按規(guī)定開票,然后這就叫我們補(bǔ)一個(gè)點(diǎn)的稅給他做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊。我司現(xiàn)在需要補(bǔ)繳那個(gè)2023年跟2024的這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么做賬?
老師,我同時(shí)持有兩家公司,都是100%自然人獨(dú)自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實(shí)收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個(gè)人股息紅利?什么方案可以不用交到個(gè)稅?
公司實(shí)繳年限,公司法變更前后是怎么規(guī)定的
所得稅季度申報(bào)這里填寫的是本年累計(jì)還是本月累計(jì) 應(yīng)該填寫什么
老師,所得稅申報(bào)時(shí),工資薪金這塊是借方按照個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的填寫還是按照賬上工資薪金一級科目,本年累計(jì)借方填寫?
如果會(huì)計(jì)分錄是一增一減,那你說原材料,稅費(fèi)借方增加,實(shí)收資本資本溢價(jià)貸方增加,就矛盾了??
在?微微老師?
對哦,是我剛才想錯(cuò)了。抱歉。分錄是一借一貸,必相等。不是一增一減必相等。