你好這個(gè)是以前不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣的,現(xiàn)在不用了
增值稅納稅申報(bào)表中 期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 這里是輔導(dǎo)期納稅人填寫的,這三個(gè)項(xiàng)目能不能舉個(gè)例子,不能明白這里是個(gè)什么情況 什么意思,感恩
期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣、期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣。這三項(xiàng)分別是什么情況下填寫呢
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時(shí),下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,1。這個(gè)是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個(gè)個(gè)人用來(lái)消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問附表三 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣是什么意思
增值稅申報(bào)表表二中,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣是啥意思嘛
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬(wàn)元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
工會(huì)組織活動(dòng),公園門票能報(bào)銷么?如果可以依據(jù)的文件是什么?
你好老師,這個(gè)單子是我們施工過程中,以及員工安裝自己運(yùn)過來(lái),產(chǎn)生的安裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)怎么做賬呢
老師,公司在銀行貸款,支付給銀行的貸款利息,可不可以在所得稅前全額扣除,就是匯算清繳需不需要調(diào)增?
2023.11.1號(hào)借款16萬(wàn),利息6厘,到今天得還多少利息,怎么算
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有一筆費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,但調(diào)增后仍不用交稅,請(qǐng)問在匯算清繳當(dāng)月需要做分錄嗎
老師,跑腿費(fèi)怎么做賬
房產(chǎn)稅怎么算?按每個(gè)月實(shí)際收到的房租含稅價(jià)作為計(jì)稅依據(jù)還是不含稅價(jià)?印花稅也是按不含稅價(jià)嗎?
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填