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老師,今年就快完結(jié)了。如果成本票還少了,我是不是可以做借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸應(yīng)付賬款?明年5月份前開票回來就可以了不 是不

2022-12-09 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 14:30

是的,你的理解是對的

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快賬用戶1810 追問 2022-12-09 14:31

那到時票回來了 是專票。怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:31

那就是確認(rèn)進(jìn)項稅,沖減主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶1810 追問 2022-12-09 14:33

不用沖紅12月的暫估分錄不

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:33

你可以沖紅,然后按發(fā)票金額入賬的

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快賬用戶1810 追問 2022-12-09 14:34

老師 那借主營業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 成本入在本年了 不是去年12月份的年度了

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:41

你先沖減了暫估成本,這樣就是進(jìn)項稅計入了當(dāng)年度成本

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快賬用戶1810 追問 2022-12-09 14:44

老師,進(jìn)項是當(dāng)年認(rèn)證抵扣??墒侵鳡I業(yè)務(wù)成本不是也在當(dāng)年了嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-09 15:12

這個差額可以確認(rèn)在當(dāng)年的

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是的,你的理解是對的
2022-12-09
你好,但是沒有差異,就把這個發(fā)票貼到這個憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
您好!請問現(xiàn)在是支付應(yīng)付賬款的分錄嗎?
2021-01-26
您好,是需要沖暫估的
2021-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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