您好,直接全部計入貸方:以前年度損益100 應(yīng)付賬款-暫估成本-100
19年12月暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時要調(diào)整嗎?
您好!18年暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不?去掉第一個分錄行不?
我是建筑業(yè),成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應(yīng)付賬款~暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借主營業(yè)務(wù)成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應(yīng)付賬款~暫估-100,對嗎?
21年底成本發(fā)票不夠,需要暫估,借主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款100萬。22年1月沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本-100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款-100萬。老師對不?還需要做什么賬務(wù)處理?
老師你好,跨年暫估成本沒有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄?暫估時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估
一批賬外的布料,如何寫會計分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師 有人用2月的票報銷 怎么查有沒有重復(fù)報銷呢 我這里沒用入賬標識的
老師,你好,請問累計折舊這個會計科目登明細賬要登到哪一欄?
和客戶簽訂70萬的服務(wù)合同,去年年末一次性開給客戶了,這個月客戶要求紅沖掉這張發(fā)票,分成四次開具,每次17.5萬,跨年紅沖有什么風(fēng)險嗎?會影響到哪些
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表中稅收 折舊、攤銷額怎么填 ?
老師,請以前年度損益什么情況下可以計入借方呢?怎么區(qū)別呢
你好,你的成本費用原來在借方,那么你轉(zhuǎn)回就是貸方。如果你的是成本費用在貸方,那么它就在借方