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銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款72000元,增值稅額9360元,收到一張面值為81360元的不帶息商業(yè)承兌匯票,該批商品已發(fā)出,其實(shí)際成本為52960元

2022-12-09 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好 你好 是要寫分錄 嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:35

你好? 借應(yīng)收票據(jù)? ?81360? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??72000 應(yīng)交稅費(fèi) 9360 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 52960 貸庫(kù)存商品52960

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你好 你好 是要寫分錄 嗎?
2022-12-09
你好? 借應(yīng)收票據(jù)? ?81360? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??72000 應(yīng)交稅費(fèi) 9360 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 52960 貸庫(kù)存商品52960
2022-12-09
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2022-06-22
借應(yīng)收票據(jù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)51000, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品26萬。
2022-12-15
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。1.銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款170000元,增值稅稅額22100元,款項(xiàng)尚未收到。該批商品已發(fā)出,其實(shí)際成本為112000元。2.購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款80000元,增值稅額10400元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。3.購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅額2600元,款項(xiàng)以銀行存款支付。4.購(gòu)入設(shè)備安裝工程用物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款4000元.增值稅額520元,款項(xiàng)以銀行存款支付。5.生產(chǎn)車間一臺(tái)車床報(bào)廢,其原價(jià)為200000元,已提折舊18400元。車床報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用400元(普通發(fā)票),殘值收入700元.均通過銀行存款收支,已清理完畢。 同學(xué)你好 1 借,應(yīng)收賬款192100 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入170000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)22100 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本112000 貸,庫(kù)存商品112000 2 借,原材料80000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)10400 貸,銀行存款90400 3 借,固定資產(chǎn)20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2600 貸,銀行存款22600 4 借,工程 物資4000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)520 貸,銀行存款45205 5 借,固定資產(chǎn)清理181600 借,累計(jì)折舊18400 貸,固定資產(chǎn)200000 借,固定資產(chǎn)清理400 貸,銀行存款400 借,銀行存款700 貸,固定資產(chǎn)清理700 借,營(yíng)業(yè)外支出181300 貸,固定資產(chǎn)清理181300 6 借,應(yīng)收票據(jù)81360 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入72000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增-銷項(xiàng)9360 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本52960 貸,庫(kù)存商品52960
2022-06-22
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