A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。1.銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款170000元,增值稅稅額22100元,款項(xiàng)尚未收到。該批商品已發(fā)出,其實(shí)際成本為112000元。2.購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款80000元,增值稅額10400元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。3.購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅額2600元,款項(xiàng)以銀行存款支付。4.購(gòu)入設(shè)備安裝工程用物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款4000元.增值稅額520元,款項(xiàng)以銀行存款支付。5.生產(chǎn)車間一臺(tái)車床報(bào)廢,其原價(jià)為200000元,已提折舊18400元。車床報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用400元(普通發(fā)票),殘值收入700元.均通過(guò)銀行存款收支,已清理完畢。 同學(xué)你好 1 借,應(yīng)收賬款192100 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入170000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)22100 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本112000 貸,庫(kù)存商品112000 2 借,原材料80000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)10400 貸,銀行存款90400 3 借,固定資產(chǎn)20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2600 貸,銀行存款22600 4 借,工程 物資4000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)520 貸,銀行存款45205 5 借,固定資產(chǎn)清理181600 借,累計(jì)折舊18400 貸,固定資產(chǎn)200000 借,固定資產(chǎn)清理400 貸,銀行存款400 借,銀行存款700 貸,固定資產(chǎn)清理700 借,營(yíng)業(yè)外支出181300 貸,固定資產(chǎn)清理181300 6 借,應(yīng)收票據(jù)81360 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入72000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增-銷項(xiàng)9360 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本52960 貸,庫(kù)存商品52960
請(qǐng)問(wèn),12月份開(kāi)的專票,說(shuō)是超過(guò)3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開(kāi)。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購(gòu)買(mǎi)黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
老師個(gè)體戶賣(mài)調(diào)料的庫(kù)存300多萬(wàn)算大嗎
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開(kāi)的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒(méi)有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買(mǎi)房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅