你好,學員 借庫存現(xiàn)金530 貸主營業(yè)務收入500 應交稅費應交增值稅30
某職業(yè)學院為小規(guī)模納稅人,所屬非獨立核算的培訓中心將閑置的客房對外提供服務取得現(xiàn)金500元為不含稅住宿費收入,增值稅稅額為30元,根據(jù)相關憑證編制會計分錄。
某職業(yè)學院為小規(guī)模納稅人所屬,非獨立核算的培訓中心,將閑置的客房對外提供服務,取得現(xiàn)金500元(為不含稅住宿費收入)增值稅稅額為30元,根據(jù)相關憑證編制會計分錄如下。
某職業(yè)學院為小規(guī)模納稅人所屬非獨立核算的培訓中心將閑置的客房對外提供服務取得信現(xiàn)金五百元(為不含稅住宿費收入)增值稅稅額為三十元根據(jù)相關憑證編制會計分錄
某職業(yè)學院為小規(guī)模納稅人所屬非獨立核算的培訓中心將閑置的客房對外提供服務取得信現(xiàn)金五百元(為不含稅住宿費收入)增值稅稅額為三十元根據(jù)相關憑證編制會計分錄
某職業(yè)學院為小規(guī)模納稅人所屬非獨立核算的培訓中心將閑置的客房對外提供服務取得信現(xiàn)金五百元(為不含稅住宿費收入)增值稅稅額為三十元根據(jù)相關憑證編制會計分錄謝謝老師
投資了一家公司 做的長股投6萬 貸方銀行存款6萬 ,現(xiàn)在不干了 被投資方退回給我們39000元 這個怎么做賬
老師,請教一下,個稅未按時繳納,要罰款R50,(晚了3天,這種有什么辦法可以駁回嗎?謝謝
開發(fā)票稅務編碼去哪里查
我們木業(yè)公司,開的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后之前開錯發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報的時候要再做進項稅額轉出嗎?
公司去年涉及股權轉讓,注冊資金600萬,凈資產(chǎn)有400萬,轉讓時按1萬作價轉讓的,專管員說要補交稅,這個是要補交什么稅
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產(chǎn)能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項目上用的勞務人員的工資,可以正常計入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要勞務人員什么資料??? 必須通過對公戶給他們開工資嗎?