同學(xué)您好,您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,同時(shí),借:管理費(fèi)用當(dāng)月應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款
支付的房屋租金143000,對(duì)方還未開票。現(xiàn)在入帳怎么入? 摘要:XXX房屋租金 借:預(yù)付款——XXX公司 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?
老師 公司6月付房租,金額27萬元。但老板用私人賬戶付給對(duì)方,對(duì)方開的公司名稱的專票,分錄怎么做?
老師,對(duì)公支付了房屋租金,對(duì)方開的票開了個(gè)人,喊對(duì)方重新開,對(duì)方不愿意這筆帳怎么記
新開公司的公司,房屋租金預(yù)付了6個(gè)月,對(duì)方開的專票,分錄怎么做?
新開公司的公司,房屋租金預(yù)付了6個(gè)月,對(duì)方開的專票,分錄怎么做?
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬元,房東每個(gè)月給開十萬元發(fā)票,開七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上
那專票在拿到是就做認(rèn)證,那分錄怎么寫呢
這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
好的,辦公用的設(shè)備多少元以下不用折舊,直接計(jì)入管理費(fèi)用呢
如專票的進(jìn)項(xiàng)稅一直為抵扣呢
同學(xué)您好,企業(yè)可以自行規(guī)范,沒有限制性規(guī)定的
好的,那房租專票沒有認(rèn)證,怎么寫分錄
借:管理費(fèi)用當(dāng)月應(yīng)交稅金-待認(rèn)證增值稅 貸:預(yù)付賬款