你好 對(duì)的 是這么做的。
請(qǐng)問:購買方開具一張紅字信息表(金額是20萬,銷售折讓),銷售方可以分兩張紅字發(fā)票開嗎?(每張紅字發(fā)票10萬,合計(jì)20萬)
購買方開具紅字信息表不能部分金額開具嘛。如果是只有一個(gè)貨物,必須整張發(fā)票金額開具嘛
老師 就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)請(qǐng)問下這怎么操作呀?可是我的金額是一樣的啊就是沖紅不了
老師,我們公司8月開具的專用發(fā)票,現(xiàn)在9月要部分退貨,需要開具紅字發(fā)票?退貨金額35000,專票單張開票金額是9999,請(qǐng)問怎么申請(qǐng)紅字信息表,需要申請(qǐng)多張紅字信息表嗎?望詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝!
請(qǐng)問作為購買方申請(qǐng)紅沖專票,是不是紅字信息表每一張的金額必須和要紅沖的專票金額一一對(duì)應(yīng)?不能直接開一張總金額嗎?
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬元,房東每個(gè)月給開十萬元發(fā)票,開七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上
一一對(duì)應(yīng)?
對(duì)的,是的,一一對(duì)應(yīng),不允許多,也不允許少。