您好,這個是不影響的,沒關系的
我是大四學生,剛剛在個人所得稅app上查詢到前年2020年10月到去年2021年12月每個月都有同一家不明公司的工資4980,2021年一共59000多。我沒有交過三險一金,請問這對我以后有什么影響嗎,需要補交什么東西嗎,急!
小虎于2020年入職于家鄉(xiāng)蕪湖的一家企業(yè),每月基本工資3000元,通訊、交通、餐飲補貼分別為100、300、300元,業(yè)績能拿到2500元。五險個人部分按10%散納,住房公積金單邊微納900元。另外每月有500元發(fā)展基金,但要累積到年底才發(fā)。年底還有一筆10000元的獎金與發(fā)展基金同時入賬。上5休2。2022年因企業(yè)發(fā)展,小虎需要前往新成立的上海分公司,按現(xiàn)在的基本工資、發(fā)展基金。通訊補貼增加100元,交通補貼提升至500元,餐補不變,增加住房補貼每月1500元。業(yè)績能拿5500元。額外每月補助1000元。五險個人部分按10%微納,住房公積金每月單邊微納1600元。年底的獎金上漲到30000元。上6休!。(月薪先扣除五險,還有公積金,再針對超過5000元的部分,按3%扣除個稅。一年只需要微納12個月五險一金,年終獎規(guī)為單獨發(fā)錢。個稅則是每次發(fā)錢只要起過5000元都要激納。)問題:請計算出小虎原先在蕪湖和今年去了上海以后,實際到手年薪分別是多少?
剛接了家建安公司做會計,我到任前她已離職,沒做交接。她在納稅方面存在問題,導致近三個月稅局專管員查公司的賬(都是通過電話,把她所要的東西報給她,分別是收入,項目產(chǎn)值,個稅,所繳稅費),前任會計在納稅上造成以下風險:2021年7月開工,截止2023年收到1.88億,增值稅交了240多萬,所得稅交了6.8萬,平均工程成本占收入的90%以上(她憑證后并無成本計算表,應該是主觀計算的),請問她以上操作是不是有問題?并幫我分析下這樣做的稅務風險?
老師我們是去年9月成立的小規(guī)模公司,有幾個小的材料合同,有個大的機械合同,機械合同是我們租進來直接就銷出去,上游公司帶人帶機械直接去我們下游公司的工地干活的,材料入庫單也有,機械完工證也有,現(xiàn)在稅務局說我們涉嫌虛開發(fā)票,讓我們配合調(diào)查,上游公司是去年把機械租賃發(fā)票開進來的,我們是去年開了一部分,今年又開了一部分,今年開的這部分還沒有交稅,專管讓我們把稅都補上,這個補稅了的話對我們公司納稅等級有影響嗎,而且我們公司剛成立都是我們股東自己跑業(yè)務,也沒有什么人員,我們股東還在別的公司交保險,這個會被判定是空殼公司虛開嗎?
老師記得么? 去年三月我接受虛開的三輪車票,其實沒有這個車,導致去年交了購置稅,今年一琢磨還得交車船稅 我之前跟你溝通的是這月準備讓廠家開紅票,當退貨,處理,然后申請退購置稅。你也說了這樣沒風險。。 我現(xiàn)在的問題是,1假如,我是說假如,我就這么糊里糊涂一直賬面掛著折舊,不紅沖,每年交車船稅,請問,如果四年后都折舊完了,然后第五年注銷公司時候。 會有什么麻煩么?折舊完賬面固定資產(chǎn)應該就是0對吧?賬面不用處理什么, 2至于過戶,也沒東西,我私下也不用過戶,反正公司也注銷了,是不是不用管什么了? 三輪車一共才18000,公司年銷售也就三四十萬小公司。 我就是問不管他,注銷完,會不會有啥麻煩?還在公司下面,但是公司注銷了。 還是說,不過戶注銷不了? 3問題是沒車,沒法過戶,在說過戶到誰手里都得交車船稅吧?對吧?
老師,請教總分機構增值稅匯總納稅備案申報繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機構繳納,申報繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機構按固定比例分配稅額,再與分支機構按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預繳,第3種按固定預征率或定額稅率預繳,第4種分機構按銷售收入比例分配應納稅,第五總分機構按固定比例分配應納稅額
公司開9的稅,進項13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請教一個問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費用加計扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應該怎樣處理