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老師,購(gòu)入一批貨物,當(dāng)月收到發(fā)票,但是貨沒有賣出去,那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這個(gè)收到的發(fā)票在什么時(shí)候入賬,是收到發(fā)票當(dāng)月入賬,還是賣出去后結(jié)轉(zhuǎn)成本當(dāng)月入賬呀

2022-12-08 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 15:51

你好,收到發(fā)票在當(dāng)月入賬。銷售的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

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快賬用戶5674 追問 2022-12-08 15:52

那發(fā)票附在哪個(gè)憑證后面呀

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快賬用戶5674 追問 2022-12-08 15:52

結(jié)轉(zhuǎn)成本后面不用附發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-08 15:52

是的,結(jié)轉(zhuǎn)成本后面不用附發(fā)票

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快賬用戶5674 追問 2022-12-08 15:54

好的,那比如這個(gè)月買貨,下個(gè)月菜收到發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票怎么入賬,還需要另外寫分錄嗎?怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2022-12-08 15:56

暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料? 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估 借:庫(kù)存商品/原材料 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶5674 追問 2022-12-08 15:57

老師的意思是,沒有收到發(fā)票先暫估庫(kù)存,等收到發(fā)票就紅沖暫估,然后再做庫(kù)存分錄是吧

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齊紅老師 解答 2022-12-08 15:59

是的,就是那個(gè)意思的

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你好,收到發(fā)票在當(dāng)月入賬。銷售的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2022-12-08
你好這個(gè)先根據(jù)這個(gè)暫估去結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)取得發(fā)票有差異沖掉重新按發(fā)票去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
2021-06-18
你好!按進(jìn)價(jià)暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月取得發(fā)票原分錄紅字沖回暫估分錄,在按藍(lán)字發(fā)票做就可以
2022-04-12
按照你暫估的就可以的,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,一般納稅人收到專票按照不含稅的來。
2022-01-13
你好!可以暫估成本入庫(kù)的
2020-12-08
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