點(diǎn)擊我要辦稅-一般退(抵)稅管理—錄入退抵稅費(fèi)信息—匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅申請(qǐng)進(jìn)行操作
企業(yè)所得稅多繳如何在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅?
老師,你好,緩繳稅款在電子稅務(wù)局如何操作
公司是勞務(wù)公司,前段時(shí)間因被抽查,說看到20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有問題,現(xiàn)在需要更正20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,如何更正,電子稅務(wù)局上能操作嗎?具體操作是什么
老師好,請(qǐng)問2021年度匯算清繳所得稅多交部分,不要申請(qǐng)退稅,留以后月份抵應(yīng)交增值稅。如何在電子稅務(wù)局操作申請(qǐng)?
老師 21年企業(yè)所得稅多繳了 如何退稅 電子稅務(wù)局如何操作
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
郭老師? 你看是我點(diǎn)這個(gè)嗎? ? 退抵稅費(fèi)原因類型選啥? ?匯算清繳退庫? ?結(jié)算清繳退庫?跨地區(qū)稅收分享稅款分配選是還是否?退稅申請(qǐng)理由怎么填寫? ?然后最后那一行只填寫本次退抵稅費(fèi)額? ?老師你看下
是的,匯算清交退庫 如果沒有總分公司的選擇,否 理由填寫你們多交了稅款,什么原因多交了?
老師? ?這個(gè)不需要提供什么證明材料嗎
你交稅的證明,完稅證明打印出來上傳就行。
老師 這個(gè)完稅證明只能選21年度 所有的 沒辦法只選擇企業(yè)所得稅 直接上傳也沒有問題吧
你好,預(yù)繳的時(shí)候你是按季度繳納的嗎?如果是的話可以分開的。
證明里面所屬期,你選擇一個(gè)季度的不就可以了。
選季度里面也會(huì)出來增值稅的相關(guān)信息
你好,你們是小規(guī)模的嗎?你看下你的完稅憑證號(hào),這個(gè)是單獨(dú)的吧,只要是這個(gè)單獨(dú)的話,你選擇搜索條件里面有沒有紙有憑證號(hào)的。
一般納稅人 但不能單獨(dú)選擇企業(yè)所得稅呀
那你就選擇得全部的。