你好,你稅務(wù)局允許你們留著以后抵扣嗎? 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第34號(hào))規(guī)定,自2021年度匯算清繳起,納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過(guò)匯算清繳應(yīng)納稅款的,納稅人應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)退稅,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳 政策不允許了
請(qǐng)問(wèn)所得稅年度匯算清繳時(shí)直接在電子稅務(wù)局申報(bào)提交就行,還是在網(wǎng)上操作后還需要到稅務(wù)大廳蓋章?
請(qǐng)問(wèn),上年度多交了企業(yè)所得稅,匯算清繳之后要退稅,怎么在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅呢?
老師,昨天稅務(wù)局電聯(lián)有一筆2020年的匯算清繳有退稅,之前申請(qǐng)有被拒絕。昨天稅局工作人員有電話要求盡快提交退抵稅申請(qǐng)?我該如何辦理,現(xiàn)在電子稅務(wù)局退抵稅申請(qǐng)表模塊只有原先的辦事進(jìn)度,提交不了?
老師,我想問(wèn)一下,我做匯算清繳2021年得企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)去年多繳了,是可以抵扣今年的嗎?還是要做退稅申請(qǐng),我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上應(yīng)該怎么操作
老師 年度匯算清繳多交企業(yè)所得稅怎么申請(qǐng)退稅在電子稅務(wù)局?
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
郭老師你好,那退稅申請(qǐng)理由用文字,怎么表達(dá)比較好呢
是盈利的嗎 年匯算清繳利潤(rùn)總額多少 應(yīng)繳多少 預(yù)繳多少 多繳多少 需要申請(qǐng)退回來(lái)
20年度虧損;21年第一季度有利潤(rùn),預(yù)繳稅款金額。21年度盈利小于20年度虧損金額,導(dǎo)致退稅
可以的,可以這么寫的。
郭老師你好,申請(qǐng)匯算清繳退稅理由必須要填嗎
在前面是不是星號(hào)的,如果沒(méi)有的可以不用填寫。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。