你好,寫在一個報銷單上報銷就行。
如果是同一個人要報銷十幾張費(fèi)用報銷單,是同一天一次付的款,可以直接只做一筆憑證嗎?
關(guān)于勞務(wù)報酬個稅申報,公司支付2000元請專家參與A項目研討會,費(fèi)用當(dāng)月付清;同月支付3000元請同一專家到公司開B項目培訓(xùn)課,費(fèi)用當(dāng)月付清。兩筆勞務(wù)報酬為同月不同日支付,同月兩次聘請同一專家參與不同的項目,個稅代扣代繳應(yīng)該合并一筆按勞務(wù)收入5000申報,還是應(yīng)該分開兩筆按3000和2000分別錄入申報呢? 個稅系統(tǒng)勞務(wù)報酬同一人同月勞務(wù)報酬錄入一筆或兩筆都是能夠申報的
如果一筆費(fèi)用是不同的人報銷,做賬的時候賬上掛其他應(yīng)付款只掛一個人的名字(不是該筆費(fèi)用報銷人的名字),這樣可以嗎?
同一個報銷人,不同的費(fèi)用,一個通訊費(fèi)一個辦公費(fèi),財務(wù)報銷的時候需要分開支付兩筆還是可以一起支付一筆就可以了
老師,有一個問題想問一下,嗯,公司的費(fèi)用報銷都是先有一部分是先同事墊付,然后再進(jìn)行費(fèi)用報銷支付,我需要做兩筆分了嗎?一筆是借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,另外再做一筆借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。還是可以做一筆處理,借:費(fèi)用,貸:銀行存款
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認(rèn)收入但是會計上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
兩筆不同的費(fèi)用加一起支付一筆款,不影響做分錄嗎
你好 是的可以的? 分錄 寫對應(yīng)的科目?
好的 明白了
不客氣祝您工作愉快。