 
                            你好;? ? ? 是的; 還是免增值稅的??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當(dāng)于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個季度應(yīng)計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我們是一家房產(chǎn)租賃有限合伙企業(yè),是小規(guī)模,去年跟一家公司簽訂了打包租賃合同,一年租金100萬,12月底一次收租,一次開票,我可以對前三個季度更正申報嗎?平攤租金到季度可以嗎?因為不平攤的話我就要超季度45萬的免稅額了
小規(guī)模公司,開房屋租賃發(fā)票普票現(xiàn)在還是是5個點征收率嗎?45萬以內(nèi)的普票是免交增值稅嗎?一般納稅人不動產(chǎn)租賃是9個點的稅點嗎
老師我是中間方,我租過來房子租出去,我租過來150萬,租出去330萬,現(xiàn)在330已經(jīng)打到我卡上了,然后人家要票,我想每一季度先開45萬內(nèi)是不是不交增值稅? 我可以開5%的簡易征租賃發(fā)票么?
老師,我公司自建了廠房出租,今年開5個點的租賃發(fā)票,季度在45萬以內(nèi),可以免增值稅嗎?
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費嗎還是必須做招待費
老師好,請問我公司賣了一個二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個是正的10,一個是-10?正負(fù)號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個做法風(fēng)險小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因為沒有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個一個事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計17381元。但是這個發(fā)票開具時間是24年12月份,我們公司抵扣時間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個股東的有限公司是個人獨資企業(yè)嗎?
那我們開票是開免稅的還是開五個點呢?
你好 ; 開票按照5%來報? ??