你好,4月1日起視同小規(guī)模普票免征增值稅了!45萬(wàn)已經(jīng)是去年舊的政策了!

老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入30萬(wàn)包含銷售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開(kāi)票的,季度租金收入低于30萬(wàn),平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn)(開(kāi)的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開(kāi)個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開(kāi)房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開(kāi)嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開(kāi)票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開(kāi)始是7月份開(kāi)始的,我是按季度開(kāi)房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開(kāi)了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開(kāi)嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的,房子已經(jīng)銷售完了,只剩兩套沒(méi)有銷售,已經(jīng)做土地清算了,那現(xiàn)在能申請(qǐng)小規(guī)模納稅人嗎?因?yàn)槲覀冞€有一棟辦公樓屬于出租狀態(tài),現(xiàn)在出租要交增值稅,小規(guī)模納稅人收入不超過(guò)45萬(wàn)就免征增值稅是嗎?
老師,想請(qǐng)教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來(lái)說(shuō),一季度45萬(wàn)內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對(duì)方開(kāi)具租賃發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
老師,想請(qǐng)教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來(lái)說(shuō),一季度45萬(wàn)內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對(duì)方開(kāi)具租賃普通發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
有個(gè)工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報(bào)成他家人的個(gè)稅么
旅客運(yùn)輸服務(wù)的電子普票是不是可以自由選擇是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分沒(méi)抵扣也是可以的吧?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)公司的理財(cái)產(chǎn)品利息,計(jì)入什么科目?
我們公司是生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的,有外購(gòu)一批包裝好直接可以銷售的預(yù)制菜,這個(gè)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候分錄怎么做?
運(yùn)輸發(fā)票怎么樣的才是合規(guī)的
出差的住宿服務(wù)費(fèi) 開(kāi)的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,個(gè)體戶是不是,不用備案收益所有人信息啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開(kāi)票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫(xiě)委托支付不呢?這種情況合法嗎
會(huì)計(jì)需要了解哪些法規(guī)
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ?,不合法的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?

