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老師,之前的會(huì)計(jì)六月份計(jì)提了64830.3工資,其他應(yīng)付款8566.47實(shí)際七月發(fā)六月的工資是54507差額,1756.33是有一個(gè)沒(méi)發(fā)工資,我七月發(fā)工資的分錄怎么做呢?

2022-12-08 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 14:12

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶9181 追問(wèn) 2022-12-08 14:16

我說(shuō)有一個(gè)差額咋辦呢

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:21

差額不是社保的金額嗎 掛往來(lái)

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快賬用戶9181 追問(wèn) 2022-12-08 14:29

差額是沒(méi)一個(gè)人發(fā)工資,他沒(méi)交社保,咋做呢,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬工資可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:33

同學(xué)你好 對(duì)的 這樣可以的

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快賬用戶9181 追問(wèn) 2022-12-08 14:39

這樣子對(duì)嗎?

這樣子對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:42

同學(xué)你好 你要沖減了差額嗎

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快賬用戶9181 追問(wèn) 2022-12-08 14:43

是的呀,這樣子寫對(duì)嗎,我暈了

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:49

同學(xué)你好 對(duì)的 差額可以沖減

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快賬用戶9181 追問(wèn) 2022-12-08 14:55

確定對(duì)的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:57

同學(xué)你好 嗯 不交了不就是要沖減嗎 或者多計(jì)提了不就要沖減嗎

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2022-12-08
七月份補(bǔ)計(jì)提 借管理費(fèi)用工資等 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款
2022-12-03
你7月份申報(bào)了6月工資嗎
2020-11-13
您好,是的,一般是六月工資七月發(fā),八月申報(bào)個(gè)人所得稅
2021-06-27
你好 發(fā)工資沒(méi)有扣除的嗎
2022-12-07
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