同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,馬上七月份了,做賬做所屬期六月份的,我計(jì)提六月工資發(fā)放六月份工資對(duì)嗎,我們是每個(gè)月的月底委托銀行發(fā)放的
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司,他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問(wèn)題,因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧?然后八月份又開(kāi)了票,所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了,七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過(guò)來(lái),我現(xiàn)在就是七八月,我就有點(diǎn)糊涂。
老師,請(qǐng)問(wèn),七月份發(fā)的六月份工資,六月份原來(lái)的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提工作,怎么辦呢?我七月份怎么做賬呢
老師,我們七月份交了保險(xiǎn)費(fèi)銀行扣款是16522.56社保費(fèi),還有工資54507我應(yīng)該怎么寫分錄呢?社??鄣氖钱?dāng)月的,工資發(fā)的是上月的
老師,我們公司是先交七月份的社保費(fèi),然后八月發(fā)七月份的工資,個(gè)人部分承擔(dān)的部分,之前它掛的其他應(yīng)付款之前的會(huì)計(jì),咋辦呢?我接下來(lái)七月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
(財(cái)稅[2016]12號(hào))第一條第(一)款 有沒(méi)有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
混合銷售按照哪個(gè)稅率來(lái),按照主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái),還是按照稅率高的來(lái)
四月分賣車,賣車的這個(gè)月車還用折舊么
老師,公司支付的訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,更正了以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表后,今年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表是不是也得改了?
郭老師,麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師不要接,,我進(jìn)系統(tǒng)顯示查賬征收?現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎?
我說(shuō)有一個(gè)差額咋辦呢
差額不是社保的金額嗎 掛往來(lái)
差額是沒(méi)一個(gè)人發(fā)工資,他沒(méi)交社保,咋做呢,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬工資可以嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣可以的
這樣子對(duì)嗎?
同學(xué)你好 你要沖減了差額嗎
是的呀,這樣子寫對(duì)嗎,我暈了
同學(xué)你好 對(duì)的 差額可以沖減
確定對(duì)的嗎?
同學(xué)你好 嗯 不交了不就是要沖減嗎 或者多計(jì)提了不就要沖減嗎