你好,他是給你分開開的發(fā)票可以的。

老師您好?,F(xiàn)在飛機(jī)票和高鐵票能夠計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那么比如我8月份沒有銷項(xiàng),我把機(jī)票上的進(jìn)賬先入賬"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"可以么?到了下個(gè)月有需要抵扣銷項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)回"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額"
因?yàn)槎愗?fù)沒有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬 銷項(xiàng)10萬,本來是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬,剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
有的老會(huì)計(jì)明明手里有足夠多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,全部認(rèn)證的話,可以不用交增值稅,還會(huì)有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,但是她只抵扣一部分,另外銀行交一點(diǎn)稅,這是為什么?學(xué)堂的老師教的不是這樣呀,學(xué)堂老師說全部認(rèn)證的,有留底就放到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額
企業(yè)12月份購買辦公樓,進(jìn)項(xiàng)有200萬,因?yàn)楸灸隂]有足夠的銷項(xiàng)抵扣,可以只抵一部分么,剩下的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入到待抵扣,等明年有銷項(xiàng)了再抵
一般納稅人公司,之前都是每月按銷項(xiàng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以有很多未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,企業(yè)所得稅申報(bào)就因?yàn)槌杀静粔蛐枰欢?。這種情況是不是要先把票全部入帳,未抵扣的計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證的時(shí)候再從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?
天津的新能源科技有限公司,企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)是投資融資類,這家公司相關(guān)的稅務(wù)政策是什么?
老師你好,給別人用現(xiàn)金付款,對方可以給我們開發(fā)票不?我們收到的發(fā)票可以入賬不?
老師,高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠后稅率多少啊
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
老師,這個(gè)公司注冊資本金已經(jīng)繳足了,還需要做什么???
老師您好,發(fā)貨的電腦不熟練,把制表的事情推給我,我是財(cái)務(wù)本來是審核的,這個(gè)要老板給我加工資嗎
老師增值稅專用發(fā)票怎么分認(rèn)證和沒認(rèn)證?
請問客戶買了樣品,后期以返點(diǎn)的形式返還給他,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度不超過30萬,是按1%交增值稅,因?yàn)槭遣婚_票的,這個(gè)做賬是怎么做?


不是分開開的,就是一次性,一張發(fā)票上面
你好,那你必須全部都認(rèn)證的,抵扣不完的劉迪。
不可能只認(rèn)證一部分的,你認(rèn)證了一部分的話,你其他的都抵扣不了。
意思是一張發(fā)票要么全部抵扣,要不都不抵扣么
是的,是這么做的,是這么理解的。
如果10月份取得的這筆進(jìn)項(xiàng),10月份抵扣100萬,11月份抵扣100萬,這種也不行是么
一共發(fā)票是200萬的話,不可以的,你必須全部認(rèn)證,200萬抵扣了100萬,剩余的抵扣不完的,可以在下一個(gè)月抵扣,但是賬上盡量的不要有留底,因?yàn)楝F(xiàn)在有留底退稅的政策,稅務(wù)局有留底的,要求你們調(diào)整的。
如果這筆進(jìn)項(xiàng)涉及到跨年就要全部抵扣是吧。不過不跨年可以分次抵扣,在本年度消化完就行,最后消化不完就在留底退稅里面
你好,不管跨年不跨年都是一樣的。
一張發(fā)票必須全部認(rèn)證,抵扣不完的可以留著以后抵扣。
那就是一張發(fā)票必須全部認(rèn)證,沒有只認(rèn)證一部分這個(gè)說法是么,抵扣不完進(jìn)留底稅額,如果是5張發(fā)票,可以認(rèn)證3張,剩余2張等到下個(gè)月份再認(rèn)證?
是的,是這么做的,是這么理解的。