同學(xué)你好 應(yīng)納稅額=87000-52000=35000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)35000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅35000 下月交稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅35000 貸:銀行存款35000
據(jù)企業(yè)本月發(fā)生銷項稅合計84,770元,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出2萬,4578元進(jìn)項稅,20,440元已交增值稅6萬元計算,該企業(yè)本月應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅賬戶的余額。
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月該企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額為22500.00元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為41085元,問該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額為多少?
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月該企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額為22500.00元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為41085元,問該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額為多少?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年4月份為甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營的第三個月。當(dāng)月末有關(guān)增值稅相關(guān)賬戶余額如下 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈銷項稅額〉賬戶貸方余額500萬元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈進(jìn)項稅額〉賬戶借方余額260萬元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈已交稅金〉賬戶借方余額150萬元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出〉賬戶貸方余額30萬元 要求:假設(shè)當(dāng)月與增值稅相關(guān)的其他明細(xì)賬無余額,回答下列問題 ①計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 ②假設(shè)月末實際交納增值稅款100萬元,編制會計分錄 ③編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
3企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”賬戶月初余額為0,當(dāng)月增值稅銷項稅額合計35萬元,可抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計15萬元。要求:計算企業(yè)(一般納稅人)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額(列式計算過程)。
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計應(yīng)納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時,就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?