現(xiàn)在不需要繳納的,截止到這個(gè)月,明年的政策還沒有出來。
企業(yè)去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,不超過10萬需不需要繳納增值稅?
老師你好,個(gè)人去稅務(wù)局代開稅票需要繳納增值稅嘛
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票金額是800,需不需要繳納增值稅和附加稅?
老師好,個(gè)人去稅局代開勞務(wù)發(fā)票需要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要繳納增值稅不
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
哦哦,老師會(huì)不會(huì)出現(xiàn)一種情況,就是每個(gè)月給這個(gè)兼職人員發(fā)工資,代扣代繳個(gè)稅適用的稅率是20%,現(xiàn)在讓她去開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,幾個(gè)月合起來開一張票,結(jié)果適用的個(gè)稅稅率變成30%了,這個(gè)怎么辦呢,只能補(bǔ)交個(gè)稅嗎
按月開發(fā)票的,你別這樣合計(jì)起來一塊開 這種也沒有關(guān)系,預(yù)繳的時(shí)候講到得多,匯算清繳的收入次年合并到綜合所得,和工資薪金是一樣的,您累計(jì)收入6萬以內(nèi)可以全額退回來的。
影響他預(yù)繳了,預(yù)繳匯交得多一點(diǎn)。
那能不能這樣,讓她分成兩次去開,比如總共要開35000的發(fā)票,第一次讓她開20000,過幾天去開第二次,第二次開15000,這樣可以少交點(diǎn)稅不
在一個(gè)月是一樣交稅的。
那還有15000讓她放到下個(gè)月去開是不是就可以少交點(diǎn)呢
如果下一個(gè)月開的話,屬于下一年的了。
下個(gè)月開的票能放到今年的帳里不
好,可以放到今年的成本費(fèi)用里面,但是個(gè)稅的時(shí)候你不得2月才能申報(bào)。
個(gè)稅我前面已經(jīng)給他申報(bào)并且繳納了,就是沒有發(fā)票,現(xiàn)在需要他去開發(fā)票了
可以的,可以這么做的。
就是一共給他發(fā)了3個(gè)月工資,有兩個(gè)月是每月1萬,還有一個(gè)月1.5萬,共計(jì)3.5萬。平時(shí)我每月給他申報(bào)的時(shí)候他適用20%個(gè)稅稅率,也是按照這個(gè)稅率計(jì)算的稅額繳納的,結(jié)果現(xiàn)在要開票發(fā)現(xiàn)稅率會(huì)變成30%,這樣他就要補(bǔ)交800塊稅金,我覺得這樣不太好,所以就想讓她這個(gè)月去開2萬,下個(gè)月去開1.5萬,這樣總的發(fā)放金額和票據(jù)金額都是3.5萬,稅金也跟我?guī)退陥?bào)繳納的一致,可以這樣做嗎
這個(gè)你們自己決定就可以的,你可以在這個(gè)月下一個(gè)月,反正你已經(jīng)給他申報(bào)了個(gè)稅。
嗯嗯,就是本來按照35000適用的稅率算下來要交個(gè)稅6400,我這樣弄下來他就交5600,這樣不算偷逃稅款吧
不屬于的不屬于的。