同學你好 你是不是有開收入發(fā)票
老師,我這邊是一個分公司,我2017 年接手后都是0申報,之前發(fā)生過什么業(yè)務(wù)哇也不知道,我手上也沒有任何的資料,只有總公司給的一份電子版報表,現(xiàn)在需要注銷分公司,顯示有2015年5月-2015年12月份報表沒有報送,我在界面點擊去前往辦理沒有反應(yīng),我就去報表報送那邊辦理,只能季度申報,下一步就出現(xiàn)了一堆數(shù)字,申報不了,是什么原因?我應(yīng)該怎么操作
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報稅,印花稅當時做的按季申報,我公司第三季度并沒有印花稅需要申報,我認為應(yīng)該零申報。今天申報印花稅時老是需要做稅源采集,我認為采集零申報即可,采集之后還得填書立合同的日期,只有增加按鈕,沒有刪除,但是我們并沒有需要申報的合同,是不是我哪一步操作有問題?
老師您好,我公司本期沒有發(fā)生買賣合同,但是報稅頁面提示需要報此項稅,也不能0申報,這應(yīng)該怎么操作呢
老師您好,我們公司是印花稅是按照營業(yè)賬簿核定的,需要零申報,但是填寫的時候它那個上面必須填實際結(jié)算日期和金額,且不能為零,這個應(yīng)該怎么操作呢
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應(yīng)補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
老師,我自己的廠房出租可以從價計征嗎,還是必須從租計征
老師你好,就是我們的成本不太好結(jié)轉(zhuǎn),只能平時自己估,前面多估了后面就少估,,前面少估了后面就多估點,,可是老師這種估成本的表格要怎么制作,可以這樣做嗎?
老師,我們是甲方(用人單位),乙方是勞動者,簽了一份勞 動 合 同(適用于建筑企業(yè)施工現(xiàn)場招用務(wù)工人員),然后我們是勞務(wù)分包,和A建筑公司簽了分包協(xié)議,我想問一下,這個工資項目負責人說是業(yè)主發(fā),但是這個個稅是我們報嗎? 總共6個員工,我們給其中一個員工報了社保
老師,房地產(chǎn)公司一級和二級的區(qū)別是什么呢?一級開發(fā)靠什么賺錢?二級呢?
已經(jīng)一般納稅人了還可以繼續(xù)開5%的租金發(fā)票?
在哪里可以查到,自己的經(jīng)營范圍和開票稅目是不是一致的呢?也就是我想開的稅目,在電子稅務(wù)局能不能開出來
如果是農(nóng)房企業(yè),用的是農(nóng)民工,不報個稅,也沒開勞務(wù)費,這個成本支出怎么記,沒有發(fā)票,這個匯算清繳時怎么辦
員工申請2000元備用金采購藥品,怎么做分錄
剛發(fā)現(xiàn)去年有2份動車退票費按9%計算抵扣了9.38元,憑證跟動車票一樣的卡片式,89月申報該怎么糾正是全額進項轉(zhuǎn)出還是能抵扣6%轉(zhuǎn)出3%,還是需要在其他欄里填負數(shù)在客運票進項抵扣里填負數(shù)。
我自己有片花木地,且辦了營業(yè)執(zhí)照,沒有銀行開戶,如果賠償款匯入到我個人銀行卡。需要交個人所得稅嗎
哦,有開借款利息收入,這個不是跟金融單位發(fā)生的借款不需要繳稅的對嗎
同學你好 對的 這個不用繳稅
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝