你好,不可以。 必須錯(cuò)誤的當(dāng)月,每月都要修改
老師,請(qǐng)問做賬務(wù)調(diào)整,把以前年度的個(gè)人所得稅滯納金由應(yīng)交稅款調(diào)整為支出這樣的做法正確嗎?我想請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人該怎么查看是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)
調(diào)整以前年度的壞賬,以前年度匯算清繳已報(bào),且審計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度賬有重大問題,這樣修改是反結(jié)賬去改好,還是統(tǒng)一調(diào)整在現(xiàn)在當(dāng)月,做調(diào)賬處理?把賬調(diào)正確,以前年度賬錯(cuò)誤很多的,稅是空?qǐng)?bào),公司屬于地產(chǎn)開發(fā)公司,我該如何調(diào)賬比較好呢?
老師,今天匯算的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)21年有錯(cuò)賬,會(huì)影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報(bào)21年報(bào)表的時(shí)候,我就申報(bào)正確那個(gè)還是錯(cuò)誤那個(gè)啊?如果我申報(bào)正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個(gè)月就對(duì)不上了
老師,您好!我20年7月 21年2月 4月增值稅申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在要更正增值稅,這個(gè)是只更正錯(cuò)誤那個(gè)月的嗎,還有涉及的損益我是直接在今年調(diào)整嗎 那以前年度的所得稅我不用更正吧
前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,是別人申報(bào)的,在我電腦上無法更改申報(bào)。我想在這個(gè)月做一下調(diào)整,確保整體1年度的金額是正確的,這樣可以嗎?還是必須錯(cuò)誤的當(dāng)月每月都要修改?
這個(gè)權(quán)限怎么弄,怎么解決?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對(duì)嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號(hào)今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
只能去稅務(wù)大廳修改嗎?
你好,是的,是這樣的
如果發(fā)放的現(xiàn)金過節(jié)福利,也是需要并入綜合所得申報(bào)的對(duì)吧。
你好,是的,是這樣的