學(xué)員你好,分錄如下 借*制造費(fèi)用11000管理費(fèi)用3000銷售費(fèi)用2000 貸*累計折舊16000
31日,核算本月職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元,車間管理人員工資6000元,管理部門人員工資6000元。(3分)(8)31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間固定資產(chǎn)折舊2500元,管理部門固定資產(chǎn)折舊1500元。(2分)
1.簡答題某企業(yè)本期發(fā)生生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)如下,請編制會計分錄(1)倉庫發(fā)出A材料233000元,其中甲產(chǎn)品耗用150000元,乙產(chǎn)品耗用80000元,生產(chǎn)車間耗用2000元,行政管理部門耗用1000元。(2)分配當(dāng)月職工工資100000元,其中,生產(chǎn)工人工資60000元,要求按生產(chǎn)工時比例在甲乙產(chǎn)品之間分配(甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時2000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時1000小時),車間管理人員工作20000元,行政管理人員工資10000元,銷售人員工資10000元。(3)當(dāng)月發(fā)生水電費(fèi)共計30000元,其中生產(chǎn)車間耗用20000元,行政管理部門耗用10000元,用銀行存款支付。(4)計提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊8400元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊5000元,銷售部門固定資產(chǎn)折舊6000元。(5)月末,按生產(chǎn)工人工資比例分配制造費(fèi)用。(6)假定本月初生產(chǎn)成本沒有余額,本月投產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工入庫。提交
寫會計分錄①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車間生產(chǎn)工人工資400000元(A設(shè)備生產(chǎn)工時為12000工時,B設(shè)備生產(chǎn)工時為8000工時,按生產(chǎn)工時比例分配),車間管理人員工資36000元,廠部管理人員工資24000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資30000元。②12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊8000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。③12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付電費(fèi)20000元,增值稅計2600元,其中基本生產(chǎn)車間耗用13100元,行政管理部門耗用4900元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)耗用2000元。④12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車間耗用320元,行政管理部門耗用568.90元。⑤12月31日,歸集分配本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工時比例進(jìn)行分配)。⑥12月31日,本月A型設(shè)備200臺全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫:B型設(shè)備100臺全部生
(1)10日,領(lǐng)用甲材料1000千克,金額30000元;乙材料1500千克,金額27500元;丙材料2000千克,金額50000元。其中生產(chǎn) A 產(chǎn)品耗用45000元,生產(chǎn) B 產(chǎn)品52500元,車間一般耗用5000元,行政管理部門耗用3000元,銷售部門耗用2000元。 (2)16日,以銀行存款支付水電費(fèi)8500元,其中歸屬于車間的水電費(fèi)為5500元,歸屬于行政管理部門的水電費(fèi)為3000元。 (3)31日,結(jié)算分配本月職工工資275000元,其中生產(chǎn) A 產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為80000元,生產(chǎn) B 產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為105000元,車間管理人員工資25000元,廠部管理人員工資50000元,銷售部門人員工資15000元。(4)31日,按照本月職工工資總額的14%計提職工福利費(fèi)。(5)31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊30000元,其中車間用固定資產(chǎn)折舊18000元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊8500元,銷售部門用固定資產(chǎn)折日3500元 (6)31日,產(chǎn)品完工驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本, A 產(chǎn)品500件,金金額為50000元; B 產(chǎn)品800件,金額為96000元。 寫會計分錄
會計分錄 (1)10日,領(lǐng)用甲材料1000千克,金額30000元;乙材料1500千克,金額27500元;丙材料2000千克,金額50000元。其中生產(chǎn) A 產(chǎn)品耗用45000元,生產(chǎn) B 產(chǎn)品52500元,車間一般耗用5000元,行政管理部門耗用3000元,銷售部門耗用2000元。 (2)16日,以銀行存款支付水電費(fèi)8500元,其中歸屬于車間的水電費(fèi)為5500元,歸屬于行政管理部門的水電費(fèi)為3000元。 (3)31日,結(jié)算分配本月職工工資275000元,其中生產(chǎn) A 產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為80000元,生產(chǎn) B 產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為105000元,車間管理人員工資25000元,廠部管理人員工資50000元,銷售部門人員工資15000元。(4)31日,按照本月職工工資總額的14%計提職工福利費(fèi)。(5)31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊30000元,其中車間用固定資產(chǎn)折舊18000元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊8500元,銷售部門用固定資產(chǎn)折日3500元 (6)31日,產(chǎn)品完工驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本, A 產(chǎn)品500件,金金額為50000元; B 產(chǎn)品800件,金額為96000元。
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的
借*生產(chǎn)成本-甲40000-乙30000制造費(fèi)用20000 管理費(fèi)用50000銷售費(fèi)用20000 貸*應(yīng)付職工薪酬160000