你好!你是要申增版嗎?
小規(guī)模企業(yè),跨年紅沖了普票,(超過免稅標(biāo)準(zhǔn)已納稅)本季度申報增值稅,增值稅專用發(fā)票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開普票,請問老師能互相抵扣嗎?不能的話申報表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝
老師,我們是一般納稅人,我們交車保險2463.73元,含車船稅59.64元,開的增值稅專用發(fā)票上面金額2268.01元,稅費136.08元,分錄我得怎么做?老師金額寫在分錄里,謝謝!
22.5 月 20 日,某廣告公司(一般計稅方法納稅人) 購進辦公大樓一棟,該大樓用于公司辦公,計人固定資產(chǎn),并于次月開始計提折舊。5月25 日,該納稅人取得該大樓的增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票. 上注明的金額為 10000000元。5 月,該公司取得銷售物入并全部開具增值稅專用發(fā)票,共計15張,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元、稅額為300000元。5月,該公司的應(yīng)繳納的增值稅為 只要詳細(xì)步驟,不理解答案為什么是零
老師你好,我是一般納稅人,但是營業(yè)額只有二三十萬,當(dāng)時只是為了開增值稅專用發(fā)票才辦理的一般納稅人,現(xiàn)在想注銷可以嗎?如果注銷,怎樣消稅改成小規(guī)模納稅人?
我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計算抵扣,可是我咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說沒有這個說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個正確?
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預(yù)算分錄
個人代開的中介服務(wù)費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀?,需要計算繳納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權(quán)益400萬 未分配利潤350萬。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
我現(xiàn)在是面值100,000的,我要申請變成大額的1,000,000的
你好!電子稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票管理里面申請,需要上傳營業(yè)執(zhí)照和大額的合同