學(xué)員你好,只有從自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買進(jìn)開的可以抵扣,沒有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票按照計(jì)算扣除的
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
2019年8月,某增值稅一般納稅人(適用9%稅率),購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額3萬元。從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票上注明的不含稅金額為4萬元。另取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上面注明的買價(jià)為3萬元,則該企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
老師,請問一下一般納稅人開物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開發(fā)票上的稅額交嗎?如有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個(gè)是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說法嗎?
我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計(jì)算抵扣,可是我咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說沒有這個(gè)說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個(gè)正確?
請教個(gè)問題:我們公司是9月份從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人的,在7月份的時(shí)候外省有個(gè)施工項(xiàng)目當(dāng)時(shí)開的是小規(guī)模納稅人3%的發(fā)票,到10月份的時(shí)候項(xiàng)目工地上送回來一些增值稅專用發(fā)票,10月份作賬的時(shí)候能按收到的專用發(fā)票里的稅額作應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額的借方嗎?另外還有一些飛機(jī)票、火車票能按9%記入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
老師:前年的未分配利潤和去年的未分配利潤勾稽關(guān)系是什么?
老師小規(guī)模公司下個(gè)月要申一般納稅人,4.5月開的票有20萬要不要交稅呢?
電子稅務(wù)局已經(jīng)更改了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但工商網(wǎng)頁登錄顯示的工商聯(lián)絡(luò)員還是原來的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?這種情況怎么處理?還是我需要先進(jìn)行企業(yè)聯(lián)絡(luò)員注冊嗎
阿里開的軟件服務(wù)費(fèi)是廣告費(fèi)嗎
老師,我是首單退稅,剛才把進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)了,接下來要干啥?
現(xiàn)在一年沒有收入就定成M級(jí)了嗎?要想開票還要去稅務(wù)解鎖嗎?
老師,計(jì)提和繳納公積金的分錄能寫一下嗎
可是稅法一里面,明明這樣寫著
你找一下教材原文,我認(rèn)為這個(gè)總結(jié)表有問題
如果是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的,可以開免稅發(fā)票并計(jì)算抵扣9%,為啥還要多此一舉去開3%的增值稅專用發(fā)票
這個(gè)主要針對(duì)放棄免稅開專票的情形