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收到支付預(yù)付款的不征稅發(fā)票如何做賬

2022-12-07 20:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-07 20:31

您好,這個(gè)是直接作為預(yù)付賬款la可

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快賬用戶5356 追問 2022-12-07 20:32

發(fā)票直接不用入帳是嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-07 20:32

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

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您好,這個(gè)是直接作為預(yù)付賬款la可
2022-12-07
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2024-04-27
一月份支付借預(yù)付賬款貸銀行存款 然后按一個(gè)月的分?jǐn)?借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 二月份收到發(fā)票借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖一月份的 然后分?jǐn)們蓚€(gè)月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 五月份支付 一到四月份借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,每個(gè)月都這么做 五月份借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款一個(gè)月的金額 然后借應(yīng)付帳款貸銀行存款 六月份借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一個(gè)月的金額 然后借應(yīng)付帳款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)(6個(gè)月的 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款(6個(gè)月的)
2020-11-27
借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款
2020-10-23
你好,年后培訓(xùn)取消,退回款項(xiàng) 借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用。 需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖?
2022-09-22
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