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信和達公司2021年12月末,財務(wù)主管檢查明細(xì)賬時發(fā)現(xiàn)如下問題,請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,會計進行相應(yīng)的會計處理。1.12月25日,財務(wù)主管發(fā)現(xiàn)行政部購買打印紙,原始發(fā)票顯示2510元,記賬憑證記錄如下:借:銷售費用-辦公費2150貸:銀行存款2150在銷售費用-辦公費、銀行存款明細(xì)賬上均登記成2150元,請問:(1)該記賬憑證是否有錯,如有錯,請采用什么方法進行更正。(2)編制正確的會計分錄。

2022-12-07 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-07 19:17

記賬有問題的,這個金額不對,少做了金額,借銷售費用辦公費360 貸銀行存款360

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齊紅老師 解答 2022-12-07 19:17

補憑證 補登記就可以的

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記賬有問題的,這個金額不對,少做了金額,借銷售費用辦公費360 貸銀行存款360
2022-12-07
你好稍等給你回復(fù)的
2022-12-07
你好,正在解答中請稍等。
2022-12-23
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-12-03
進行調(diào)整處理。 借,其他應(yīng)付款 貸,,以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 增值稅 銷項。
2022-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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