你好,學(xué)員,稍等一下的
2.注冊(cè)會(huì)計(jì)師2021年2月26日在對(duì)D公司2020年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審查時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司2020年12月主營(yíng)業(yè)務(wù)收人與上年同期相比大幅下降,注冊(cè)會(huì)計(jì)師懷疑該公司利用其他應(yīng)付款隱瞞收人。于是進(jìn)一步審查2020年11月其他應(yīng)付款明細(xì)賬及相應(yīng)的記賬憑證,發(fā)現(xiàn)第26號(hào)記賬憑證上做了以下會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款351000貸:其他應(yīng)付款一-甲公司351000該記賬憑證后所附原始憑證為銀行存款進(jìn)賬單回單-聯(lián),經(jīng)與甲公司函證及詢問有關(guān)銷售人員證實(shí),該款項(xiàng)系D公司向甲公司銷售產(chǎn)品收取的貨款。要求:分析該公司存在的問題,提出處理意見,并編制審計(jì)調(diào)整分錄。
審計(jì)人員在審查甲企業(yè)2018年度“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在下半年正值銷售旺季之時(shí),收入下滑幅度較大。審計(jì)人員懷疑該企業(yè)利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入,故決定作進(jìn)一步審查。審計(jì)人員查閱了2018年11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)下列會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款180000貸:應(yīng)付賬款—A公司180000所附原始憑證為銀行進(jìn)賬單回單和向A公司開出的發(fā)票。發(fā)貨票上注明貨款為153846元,增值稅稅額為26154元,合計(jì)180000元。要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師2021年2月26日在對(duì)D公司2020年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審查時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司2020年12月份“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入﹣P產(chǎn)品”與上年同期相比大幅度下降,注冊(cè)會(huì)計(jì)師懷疑該公司利用其他應(yīng)付款隱瞞收入。于是,進(jìn)一步審查2020年12月份其他應(yīng)付款明細(xì)賬及相應(yīng)的記賬憑證,發(fā)現(xiàn)26日記賬憑證上會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款﹣A公司339000該記賬憑證后所附原始憑證為銀行進(jìn)賬單回單一張。經(jīng)向A公司函證及詢問有關(guān)銷售人員證實(shí),該款系D公司向A公司銷售產(chǎn)品收取的貨款,并且該批產(chǎn)品的銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn)。P產(chǎn)品增值稅稅率為13%。要求:分析存在的問題,提出審計(jì)處理建議,并編制審計(jì)調(diào)整分錄。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師2020年2月26日在對(duì)D公司2019年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審查時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司2019年12月份“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品”與上年同期相比大幅度下降,注冊(cè)會(huì)計(jì)師懷疑該公司利用其他應(yīng)付款隱瞞收入。于是,進(jìn)一步審查2019年12月份其他應(yīng)付款明細(xì)賬及相應(yīng)的記賬憑證,發(fā)現(xiàn)79#記賬憑證上會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款3390000貸:其他應(yīng)付款——B公司3390000該記賬憑證后所附原始憑證為銀行進(jìn)賬單回單一張。經(jīng)向B公司函證及詢問有關(guān)銷售人員證實(shí),該款系D公司向B公司銷售產(chǎn)品收取的貨款,并且該批產(chǎn)品的銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn)。P產(chǎn)品增值稅稅率為13%,所得稅稅率25%,盈余公積金提取比例10%。要求:19.分析存在的問題20.提出審計(jì)處理建議,并編制審計(jì)調(diào)整分錄。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師2020年2月26日在對(duì)D公司2019年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審查時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司2019年12月份“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一一A產(chǎn)品”與上年同期相比大幅度下降,注冊(cè)會(huì)計(jì)師懷疑該公司利用其他應(yīng)付款隱瞞收入。于是,進(jìn)一步審查2019年12月份其他應(yīng)付款明細(xì)賬及相應(yīng)的記賬憑證
本公司是貿(mào)易公司。采購(gòu)了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現(xiàn)已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進(jìn)貨發(fā)票名稱是纖維,請(qǐng)問這情況可以申請(qǐng)出口退稅嗎
老師好!場(chǎng)地租賃如何掛賬,具體科目是?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師,買車上公司戶好,還是買在個(gè)人名下好?
準(zhǔn)備金余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入如何做分錄
老師,做完進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,冰箱發(fā)票已經(jīng)開了專票就只能當(dāng)普票用了,稅務(wù)上還需操作嗎?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
公司一廠房掛在建工程 現(xiàn)完工了需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這部分的房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值應(yīng)該怎么計(jì)算 可需要含土地的價(jià)值 還有在建工程里的附屬工程項(xiàng)目可需要計(jì)入該房產(chǎn)的房產(chǎn)原值計(jì)算房產(chǎn)稅啊
進(jìn)項(xiàng)稅額的期末余額在貸方表示什么意思?