《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))填寫說(shuō)明 (一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 (二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 (三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。 (四)第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。 (五)第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。 (六)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 (七)第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。 (八)第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次
老師,小規(guī)劃納稅人增值稅納科申報(bào),申報(bào)表附列資料什么情況下需要填寫呢
一般納稅人增值稅附列資料三什么情況下填寫
老師好,想問(wèn)下,一般納稅人實(shí)行差額征稅,要怎么填寫報(bào)表呢?
你好,老師,我想問(wèn)下商貿(mào)公司一般納稅人發(fā)生了6%服務(wù)費(fèi),增值稅附表三怎么填列?
老師好,我想問(wèn)下一般納稅人,附列資料3怎么填寫呢
資產(chǎn)負(fù)債表期初33萬(wàn),期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬(wàn)才不用交稅對(duì)吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,服務(wù)發(fā)生地這個(gè)填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表填報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營(yíng)業(yè)外支出180萬(wàn)元,應(yīng)該是減少了180萬(wàn)元,減少后的金額是120萬(wàn)元,呀,怎么答案是120呢,問(wèn)的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給了c 我們是b公司 如何做賬
老師好,我想問(wèn)一下公司注銷時(shí),資產(chǎn)負(fù)債率的未分配期初33萬(wàn),期末數(shù)16萬(wàn),這樣要交稅嗎
非標(biāo)設(shè)備企業(yè) 買來(lái)各種電氣的零部件人工組裝會(huì)使用到一些電線 等輔材 這個(gè)成本怎么核算 另外比如領(lǐng)料單如何設(shè)計(jì)需要體現(xiàn)哪些便于成本核算呢
我這個(gè)好像沒(méi)有扣除項(xiàng)目吧
91410100MA9L1GNLXW申報(bào)檢查異常: 附表3第1列【本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)的第3行與第4行之和】 應(yīng)等于 附表1第11列第5行【6%稅率】”(0<>362500)
是的沒(méi)錯(cuò), 主要是邏輯關(guān)系
不太明白這個(gè)第一列是免稅銷售的,我這個(gè)沒(méi)有免稅的呢
沒(méi)有的就可不填的
上面那個(gè)是我沒(méi)有填,給的提示
您根據(jù)提示附表填一下