你好,你未分配利潤是正數(shù),需要交稅了。
老師早上好!請問:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初余額花期末余額一樣,都是為負(fù)數(shù)(-135.8萬)但本期利潤凈利潤是正數(shù),這情況有問題嗎?
小貸公司用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。匯算需要補(bǔ)交所得稅1萬。21年匯算凈利潤需要調(diào)減1萬。 22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)也做修改調(diào)減1萬元。 后果:22年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初-調(diào)減的1萬=22年第一季度利潤表的凈利潤。 這樣填報(bào)表對么?
你好老師我想問一下 我們公司其他應(yīng)付有數(shù) 未分配利潤是負(fù)數(shù),這樣注銷的時(shí)候要交稅嗎?
我想問一下 我們公司其他應(yīng)付有數(shù) 未分配利潤是負(fù)數(shù),這樣注銷的時(shí)候要交稅嗎?
老師,你好,2023年1月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)80幾萬,期末數(shù)52萬多,公司做股權(quán)變更,需要調(diào)未分配利潤期末數(shù)嗎?企業(yè)本來就是虧損,對方說要把52萬多調(diào)一下,不然涉及個(gè)人所得稅,要怎么調(diào)啊
請問一張藍(lán)票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對這張藍(lán)票開沖紅紅票的時(shí)候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計(jì)印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費(fèi)用攤到茶葉里,A公司通過線上平臺(tái)賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負(fù)責(zé),相當(dāng)于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務(wù)如何處理,這里是不是B茶廠開不了加工費(fèi),只是把加工費(fèi)攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務(wù)人的債權(quán)到期為限
老師,老板要注冊一個(gè)IT技術(shù)公司,注冊科技有限公司就可以了吧?
老師單個(gè)產(chǎn)品怎么計(jì)算
2×23年3月20日,甲公司發(fā)現(xiàn)2×22年對一項(xiàng)使用壽命不確定的管理用無形資產(chǎn)按稅法規(guī)定年限計(jì)提了攤銷額120萬元??紤]所得稅影響,賬務(wù)處理?
老師,我想問問房產(chǎn)稅如何申報(bào)
是否期未數(shù)要調(diào)到大于33萬才不用交稅?
你好,不是的。有利潤就要交。除非虧損
期末減期初等于負(fù)數(shù),就是虧損不用交稅對嗎
你好,你現(xiàn)在是要注銷,是對企業(yè)成立以來的利潤交稅。不是針對今年的。
老師,應(yīng)該怎么調(diào)才不用交稅?
你好,除非整體虧損了。
怎么樣整體虧損?連續(xù)每月虧損,然后資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是35萬,這樣還要交稅嗎
你好,就是你期初的35萬,全部虧完。
一年虧完35萬可以嗎?
你好,老師只能告訴你,虧完就不用交稅 至于你實(shí)際是不是有虧完,這個(gè)你按實(shí)際來。