你好,2月申報(bào)扣除一個(gè)5000。
老師,11月的工資12月發(fā)放1月份申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在有員工離職,要求12月工資要在今年1月份申報(bào)了,不想跨年申報(bào),這樣就是1月份申報(bào)時(shí)把11月和12月的工資加一起申報(bào)就可以了吧?
請(qǐng)問下,員工是6月份任職的,但是11月份才給她發(fā)工資,在個(gè)稅系統(tǒng)里面6、7、9、10沒有零申報(bào)!請(qǐng)問可以在11月份一次性申報(bào)這幾個(gè)月的總得工資嗎?扣除的5000會(huì)算幾個(gè)5000呢?
老師,我想咨詢一下員工個(gè)稅申報(bào)的問題,員工7月1日入職,公司8月份發(fā)7月份工資,等9月份申報(bào)8月份個(gè)稅時(shí),7月份新入職員工是有10000元的扣減嘛(5000元*2個(gè)月)
假如10月份的工資11月份發(fā)12月份申報(bào)個(gè)稅,員工是10月入職的,個(gè)稅系統(tǒng)按10月入職算,計(jì)算個(gè)稅應(yīng)扣除費(fèi)用5000(一個(gè)月),但是我們申報(bào)時(shí)系統(tǒng)扣除費(fèi)用是5000*2,這樣造成了少交稅,這種情況應(yīng)如何補(bǔ)救?
公司一員工10月份離職的,但是10月份的工資到2022年1月份才發(fā),11、12、1月份報(bào)個(gè)稅時(shí)是零申報(bào)嗎,明年2月份給報(bào)完個(gè)稅才能給他弄成非正常嗎
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
老師那11、12兩個(gè)月的5000扣除就不能享受了嗎?
如果從12月開始先給該員工做0申報(bào)呢?等到2月份申報(bào)的時(shí)候還是只能扣除一個(gè)5000嗎?
是的,因?yàn)樾碌囊荒曛匦吕塾?jì)了,就是一個(gè)月。
老師,那我可不可以在12月和1月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就把11月和12月應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資給申報(bào)上,然后明年補(bǔ)發(fā)上年工資的時(shí)候就不申報(bào)了,這樣做可以嗎?
你好,這樣不正規(guī),但是你這樣操作也行。后面發(fā)的時(shí)候就不用報(bào)了。