你好。那您收到的商品和服務(wù)是多少呢?
采購(gòu)商品掛了應(yīng)付是8740元,在支付的時(shí)候付款8700元,40元對(duì)方給優(yōu)惠了。請(qǐng)問(wèn)40元是記入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方,還是做營(yíng)業(yè)外收入40元。咨詢過(guò)其他會(huì)計(jì)說(shuō)是看開(kāi)票,如果對(duì)方給開(kāi)8740的票,40就要沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,如果開(kāi)了8700,40做營(yíng)業(yè)外收入。到底這里應(yīng)該怎么做呢?這里老師能具體說(shuō)一下不
壞賬損失一般是針對(duì)應(yīng)收賬款而言吧,如果給供應(yīng)商付款,后期對(duì)方也為發(fā)貨開(kāi)票,這個(gè)預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出吧,是稱為什么
供應(yīng)商開(kāi)票多開(kāi)了一分錢(qián),導(dǎo)致預(yù)付項(xiàng)鏈貸方多了一分錢(qián)。能不能這樣做分錄做平 : 借:預(yù)付賬款 0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.01
我公司收到一筆保險(xiǎn)公司的賠款,收到賠款要付給下游的供應(yīng)商,供應(yīng)商給開(kāi)具了發(fā)票。收到保險(xiǎn)公司賠款:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,付給供應(yīng)商錢(qián):借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款。這樣做是不是不對(duì)啊,是不是應(yīng)該收到賠款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,收到供應(yīng)商發(fā)票借:營(yíng)業(yè)外支出啊
預(yù)付給供應(yīng)商的款項(xiàng),少開(kāi)了40元,對(duì)方也開(kāi)不了,這40元預(yù)付款可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
老師好,我們公司收到客戶的款是票來(lái)的,后面我們公司自己去貼現(xiàn),提出來(lái)的錢(qián)轉(zhuǎn)公賬,手續(xù)費(fèi)是老師私發(fā)的,這個(gè)要怎么做賬啊
老師,報(bào)關(guān)單上的成交方式是CIF,開(kāi)出口發(fā)票的時(shí)候需不需要換算成FOB呢?
實(shí)務(wù)操作中財(cái)務(wù)軟件上外幣核算匯率是取每月第一個(gè)工作日匯率,實(shí)際支付的外幣金額折算出的人民幣與銀行水單不符 會(huì)出現(xiàn)每筆付款都要做匯兌損益,科目和銀行存款科目與銀行記錄不符 可以取即時(shí)匯率嗎,有什么弊端
老師,您好,上個(gè)月工資計(jì)提多了,這個(gè)月可以直接寫(xiě)分錄 借其他應(yīng)付款100 貸銀行存款80 費(fèi)用20 可以直接這樣做嗎?憑證附80的發(fā)票和工資表
酒店客房的電視信號(hào)傳輸付費(fèi)入成本還是費(fèi)用
老師,固定資產(chǎn)清理一季度報(bào)了增值稅,這個(gè)屬不屬于營(yíng)業(yè)收入呢
公司員工超過(guò)三十人,殘保金怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師,我們做音樂(lè)培訓(xùn),收入是給家長(zhǎng)開(kāi)的收據(jù),合計(jì)是105400,那我做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候是不是15400÷1.01
每月運(yùn)輸公司開(kāi)給我們好多運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票要申報(bào)印花稅嗎
(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 稅金及附加) / 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)是算什么的計(jì)算公式?
就是扣掉它開(kāi)給我的票 還差40元
。如果你多付款的寄營(yíng)業(yè)外支出,這是對(duì)的。
收到的商品是對(duì)的,只是發(fā)票開(kāi)鑿了,那你就正常庫(kù)存商品入。收到的商品是對(duì)的,只是發(fā)票開(kāi)鑿了,那你就正常庫(kù)存商品入賬。