你好,方便截圖看一下當(dāng)時(shí)怎么回復(fù)的嗎?
假設(shè)中國居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2020年1-12月每月應(yīng)從任職企業(yè)獲得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其繳納“三險(xiǎn)一金”2500元,從1月開始享受專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元。另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,從乙公司取得稿酬收入2000元;6月從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)2000元。已知當(dāng)年取得四項(xiàng)所得時(shí),已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅額合計(jì)10128元,沒有大病醫(yī)療及減免收入及減免稅額等情況,請(qǐng)依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉某進(jìn)行綜合所得個(gè)人所得稅匯算清繳。(假設(shè)上述勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得均為不含稅收入)
假設(shè)中國居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2020年1-12月每月應(yīng)從任職企業(yè)獲得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其繳納“三險(xiǎn)一金”2500元,從1月開始享受專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元。另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,從乙公司取得稿酬收入2000元;6月從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)2000元。已知當(dāng)年取得四項(xiàng)所得時(shí),已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅額合計(jì)10128元,沒有大病醫(yī)療及減免收入及減免稅額等情況,請(qǐng)依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉某進(jìn)行綜合所得個(gè)人所得稅匯算清繳。(假設(shè)上述勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得均為不含稅收入)
假設(shè)中國居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2020年1-12月每月應(yīng)從任職企業(yè)獲得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其繳納“三險(xiǎn)一金”2500元,從1月開始享受專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元。另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,從乙公司取得稿酬收入2000元;6月從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)2000元。已知當(dāng)年取得四項(xiàng)所得時(shí),已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅額合計(jì)10128元,沒有大病醫(yī)療及減免收入及減免稅額等情況,請(qǐng)依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉某進(jìn)行綜合所得個(gè)人所得稅匯算清繳。(假設(shè)上述勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得均為不含稅收入)
中國居?秦越在境內(nèi)某企業(yè)任職,2020年共取得工資144000元,無免稅收入。取得勞務(wù)報(bào)酬20000元,取得稿酬5000元,符合條件的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共計(jì)62400元。秦越請(qǐng)某稅務(wù)師為其2020年度綜合所得個(gè)人所得稅進(jìn)行匯算清繳。全年工資=(144000-62400一6000)X3%=648元取得勞務(wù)報(bào)酬=20000X(1-20%)x20%二3200元取得稿酬=5000X(1-20%)X70%x20%=540元2020年收入總額:144000+20000X(1-20%)+5000X(1-20%)x70%=162800元.2020年度綜合所得應(yīng)納稅所得額:162800-60000-62400=40400元.2020年度匯算應(yīng)納稅額是多少老師給的答案是1520-648-3200-560這個(gè)四個(gè)數(shù)字分別是什么求出來的呢
請(qǐng)問老師:居民個(gè)人蘭蘭2021年共取得工資144000元,取得勞務(wù)報(bào)酬20000元,取得稿酬5000元,轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)取得收入20000元,符合條件的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共計(jì)62400元,所有數(shù)據(jù)都視為2021年的月平均數(shù)的總和,請(qǐng)問: 蘭蘭每月個(gè)稅怎么繳納?(給出具體算法) 蘭蘭年度個(gè)人所得稅匯算清繳金額是多少?(給出具體算法)
20號(hào)結(jié)賬,21號(hào)到30號(hào)開的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
老師您好,個(gè)體工商戶以經(jīng)營者個(gè)人名字購買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個(gè)投資款
我這個(gè)年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計(jì)入現(xiàn)金流量表購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)庫存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會(huì)計(jì)的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會(huì)計(jì)分錄?
!老師,我這個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是由于這個(gè)商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個(gè)表?
老師,能發(fā)我一個(gè)代扣個(gè)稅公式的工資表模板嗎?