你好;? 要轉(zhuǎn)讓股權(quán)的 ;那么你就要 個(gè)稅 =(轉(zhuǎn)讓金額 -取得股權(quán)原值及稅費(fèi))*20%計(jì)算的 ;? ?
您好,想請(qǐng)教一下,我們老板跟別人合伙開(kāi)了一家公司,然后,我們?nèi)粘K龅腻X(qián)就當(dāng)投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當(dāng)長(zhǎng)期股權(quán)投資,現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,哪個(gè)款是合伙的哪一家公司付的,我是內(nèi)帳,我的資金必須要跟出納的帳對(duì)應(yīng)得上,我當(dāng)時(shí)不知是合伙的公司出錢(qián)的,我當(dāng)時(shí)做了分錄是借:固定資產(chǎn),貸:現(xiàn)金,后來(lái),老板跟我說(shuō),是他們哪邊付的款,這個(gè)款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
老師,我們和別人合伙開(kāi)了一個(gè)公司,股權(quán)比例是70%和30%, 二人的生意獨(dú)立經(jīng)營(yíng),互不分紅,那這些項(xiàng)目款的結(jié)算要怎么分呀,我現(xiàn)在知道增值稅自己承擔(dān)自己的,但是企業(yè)所得稅這些要怎么分?jǐn)?,因?yàn)槌杀咎峁┎涣四敲炊啵隙ㄒ峁┮恍┵M(fèi)用票和福利票來(lái)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)方要求我們公司做一個(gè)財(cái)務(wù)制度出來(lái),每個(gè)月要分?jǐn)偠嗌??這個(gè)要怎么寫(xiě)呀?
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒(méi)有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請(qǐng)教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師們,我公司一個(gè)業(yè)務(wù)員提取備用金7千多,他報(bào)銷(xiāo)沖賬時(shí)有4560元是找了幾個(gè)臨時(shí)工發(fā)了,最高的一個(gè)工人是1200元也得交90元,他找了一個(gè)姓馮的人簽了一個(gè)臨時(shí)工工人合同,期限是9-10月的工資期限,現(xiàn)在我說(shuō)讓他開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,他又說(shuō)沒(méi)有辦法人家不愿意開(kāi)票,讓我做工資表里,說(shuō)之前也有一個(gè)人這么做工資里了,但是做工資里的人必須得在個(gè)稅系統(tǒng)里填寫(xiě)的對(duì)吧?可前任會(huì)計(jì)申報(bào)10月個(gè)稅申報(bào)時(shí)并填寫(xiě)這個(gè)人的信息,我說(shuō)的意思是讓他轉(zhuǎn)幾個(gè)人的就找那幾個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,但他實(shí)際說(shuō)人家不配合不可以實(shí)操,那我能不能把這個(gè)4650元做成工資表里寫(xiě)成姓馮這個(gè)人呢?
老師,你好,我們公司承包了一個(gè)龍灣公園的項(xiàng)目,金額141萬(wàn),開(kāi)的是設(shè)備和勞務(wù)的票,同時(shí)有一個(gè)公司給我們開(kāi)專(zhuān)票,我們付人家錢(qián)94萬(wàn),如果都開(kāi)專(zhuān)票,必須是公戶付款,那這樣算下來(lái)是不是我們公司的稅錢(qián)能抵掉些,是不是開(kāi)票時(shí)間和合同上規(guī)定第一筆錢(qián)收完了,再開(kāi)票合適,現(xiàn)在老板非的說(shuō)給人家開(kāi)6%個(gè)點(diǎn)的,這個(gè)過(guò)程我怎么說(shuō)明白呢,和對(duì)方會(huì)計(jì)溝通怎么說(shuō)合適
公司購(gòu)入車(chē)輛公司收到機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,車(chē)輛用于銷(xiāo)售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎?
25年在信用平臺(tái)里修改了22年的工商年報(bào)的稅金繳納金額,當(dāng)時(shí)少統(tǒng)計(jì)了最后一個(gè)月稅金,企業(yè)會(huì)因?yàn)樾薷牧诉@個(gè)數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購(gòu)入車(chē)輛那些情況公司收到機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分社保,那個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工啊?
老師,這個(gè)題答案部分固定成本的計(jì)算和2023年銷(xiāo)售收入為啥是銷(xiāo)售量的那個(gè)比?還有答案部分的最后一句話。2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)。這個(gè)用的是哪個(gè)公式?
老師,這個(gè)月申報(bào)包含16號(hào)嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報(bào)數(shù)據(jù),直接在公示平臺(tái)修改的稅金少填了,企業(yè)會(huì)被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報(bào)中的數(shù)字會(huì)跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報(bào)的繳稅數(shù)字,當(dāng)時(shí)少填了一個(gè)月的數(shù)字,會(huì)觸發(fā)再次審核嗎?