同學(xué)您好,您可以根據(jù)雙方各自的利潤情況,各自承擔(dān)所得稅,因為都是自己獨立核算的,那您賬面上的利潤也是他們兩個人的合計的,
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃氣這些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個浴室,充值水費洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負責(zé)管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?收入需要分月確認嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費我計入啥收入明細科目,怎么繳稅?公攤費用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報?增值稅幾個點啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個收入各年怎么確認,企業(yè)所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費開啥票?
老師,我們和別人合伙開了一個公司,股權(quán)比例是70%和30%, 二人的生意獨立經(jīng)營,互不分紅,那這些項目款的結(jié)算要怎么分呀,我現(xiàn)在知道增值稅自己承擔(dān)自己的,但是企業(yè)所得稅這些要怎么分攤,因為成本提供不了那么多,肯定要提供一些費用票和福利票來抵扣企業(yè)所得稅,對方要求我們公司做一個財務(wù)制度出來,每個月要分攤多少?這個要怎么寫呀?
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務(wù)管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務(wù)部與結(jié)算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責(zé)與掛靠我公司的那30幾個人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費用調(diào)整降低3000元,定額變動差異全部計入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進行分配)。
某企業(yè)月初在產(chǎn)品300件直接材料定額成本按上月就定額計算為每件50元,從本月起每件直接材料定額成本降低至45元,本月投產(chǎn)600件,實際發(fā)生直接材料費用31000元,900件產(chǎn)品本月全部完工。要求計算該產(chǎn)品的實際成本。
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?如果只看分公司人數(shù)不到是不需要交的
老師你好,現(xiàn)在可以撤銷24.12月份的專票勾選嗎,重新選擇勾選。想做點無票收入所需
員工個人在個稅上填了專項附加扣除,但是報個稅專項附加扣除是0咋回事?
現(xiàn)在報所得稅匯算清繳科小入庫和高企入庫的年限要求是什么
老師您好!請問現(xiàn)在報4月個稅,是以4月已經(jīng)發(fā)放的3月工資數(shù)來申報,還是以4月實際工資數(shù)來申報,謝謝
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?
綜合所得收入為什么是12萬,這是怎么來的?
請問憑證首頁必須要附有科目余額表嗎?
老師,您有沒有這方面類似的文件呀?
這沒有文件的,實際中企業(yè)不會是這樣的
那我主要考慮哪些費用呢?銷售費用,管理費用,就包含一些車費,福利費,這些的扣除比例是多少比較合適呢?
那成本票要提供多少呢?
因為要提前制定這個規(guī)則,所以只能寫個比例吧
您是說需要共攤的費用是嗎
對啊,他不能給太多的費用票,因為超出了要調(diào)增,要繳稅他又不同意,所以得要有一個分攤的比例
那你們實際需要發(fā)生什么支出,最好是實際一點的