學(xué)員你好,計(jì)算如下 (1)計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;=90400/1.13*0.13=10400 (2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3170+100)/1.09*0.09+2340=2610 (3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額10400-2610=7790
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類(lèi)臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90,400元,(2)銷(xiāo)售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元,(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類(lèi)臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90,400元,(2)銷(xiāo)售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元,(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額
甲公司為增值稅一般納稅人主要從事各類(lèi)臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90.400元(2)銷(xiāo)售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2分)(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(3分);(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額
1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類(lèi)臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90,400元,(2)銷(xiāo)售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元,(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類(lèi)臺(tái)燈的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向消費(fèi)者零售一批臺(tái)燈,開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,上面注明的價(jià)稅合計(jì)90,400元,(2)銷(xiāo)售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)3,170元、燃油附加費(fèi)100元,民航發(fā)展基金300元,(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,上面注明不含稅價(jià)為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額
第3問(wèn)的n.為什么是1 2 3 2017年到2019年的現(xiàn)值之和與2019年2020年和2021年的領(lǐng)流量有什么關(guān)系,能幫忙畫(huà)時(shí)間軸嗎
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒(méi)扣回來(lái),當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
老師,為什么更改去年12月的增值稅申報(bào)表,會(huì)提示今年1-5月的報(bào)表也要更改的?
老師你好,我要簡(jiǎn)易注銷(xiāo)工商,在哪里下載全體投資人承諾書(shū)?,點(diǎn)進(jìn)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)只有一個(gè)已閱,
(1)6月2日上午向乙公司銷(xiāo)售A商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元(不含增值稅),商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元,為了促銷(xiāo),甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)
公司名義購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛 辦了部分貸款 貸款本金和利息分別怎么記賬
A企業(yè)進(jìn)料,轉(zhuǎn)給b企業(yè)加工。B企業(yè)享受免稅,A企業(yè)收回后。享受免抵退。是這樣理解嗎?
老師 我們公司去年來(lái)倆會(huì)計(jì) 當(dāng)時(shí)給她們說(shuō)最長(zhǎng)半年工資給達(dá)到多少 期間一個(gè)會(huì)計(jì)給我提了三四次 我給老板說(shuō)了之后 老板沒(méi)有要漲薪資的意思 這次這個(gè)總是提漲工資的會(huì)計(jì) 又對(duì)一起來(lái)的會(huì)計(jì)說(shuō) 我們來(lái)了快一年了 該給我們漲工資了吧 (這是和提漲工資的會(huì)計(jì)和新來(lái)的會(huì)計(jì)說(shuō)的)中午一起吃飯的時(shí)候新來(lái)的會(huì)計(jì)又對(duì)我說(shuō)我倆來(lái)了快一年了 是不是該漲工資了 從中能反應(yīng)出來(lái)這個(gè)提漲工資的會(huì)計(jì)啥情況 這個(gè)情況作為會(huì)計(jì)主管怎么處理
你好老師,匯算清繳和工商年報(bào),社保繳納是全額,還是公司部分
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)入車(chē)輛成本里嗎 還有購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)的車(chē)衣款和代辦車(chē)牌費(fèi)用也計(jì)入車(chē)輛成本里嗎 車(chē)輛保險(xiǎn)計(jì)入費(fèi)用嗎
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