你好學(xué)員,事務(wù)所費(fèi)用不屬于的

老師,我們公司邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)公司給我們?cè)O(shè)計(jì)一個(gè)工程,設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)出來,建筑工程費(fèi)用是1200 萬,設(shè)備費(fèi)用是1500 萬,他提出他的設(shè)計(jì)費(fèi)要按2700 萬進(jìn)行計(jì)算。但現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這1500萬設(shè)備費(fèi),并不是用于工程建設(shè)的設(shè)備購買,而是工程建好后,用于成產(chǎn)線、設(shè)備等固定資產(chǎn)的購買。那現(xiàn)在這1500萬,算不算在他的設(shè)計(jì)費(fèi)里面去
請(qǐng)問,老師,我們是空調(diào)設(shè)備公司,然后這個(gè)月外賬會(huì)計(jì)說我們一直都是費(fèi)用發(fā)票抵扣不行,要開大量的材料發(fā)票,這是為什么,進(jìn)項(xiàng)夠了不就行了嗎,老師,請(qǐng)講解下,謝謝
老師,請(qǐng)問外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)無形資產(chǎn),是不是對(duì)于這個(gè)歸屬于這一外觀設(shè)計(jì)的所有費(fèi)用,包括設(shè)計(jì)費(fèi),請(qǐng)律師事務(wù)所的費(fèi)用都要算進(jìn)去,謝謝
老師,您好! 公司購買了一塊土地并支付了相關(guān)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)支付的所有費(fèi)用計(jì)入無形資產(chǎn),并每年進(jìn)行了攤銷,計(jì)入了管理費(fèi)用。 后來在這塊土地上自建倉庫(一部分用于自用,一部分用于出租)??⒐ず?,按賬上在建工程+當(dāng)初購買土地所支付的金額,合計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)。 請(qǐng)問老師:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),改怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?資產(chǎn)負(fù)債表中無形資產(chǎn)余額是減掉累積攤銷后的余額,賬上無形資產(chǎn)的余額是最初支付的所有費(fèi)用的余額。 謝謝老師的解答!
老師,請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們現(xiàn)在正在申請(qǐng)高新,還沒確定高新,有研發(fā)費(fèi)用需要填表所得稅季報(bào)里的加計(jì)扣除金額嗎,另外研發(fā)費(fèi)用怎么設(shè)置二級(jí)科目,我就在管理費(fèi)用下面加了研發(fā)費(fèi),這樣是不是不太對(duì),謝謝老師!
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?


只有請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)公司的設(shè)計(jì)費(fèi)才算進(jìn)去么
要算進(jìn)去的,學(xué)員,這個(gè)