你好1.? 是的; 先改賬面的; 設(shè)置好二級(jí)科目;? 比如說可設(shè)置費(fèi)用化支出,資本化支出二級(jí)明細(xì),工資、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、折舊、材料費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、研究費(fèi)、 技術(shù)服務(wù)費(fèi)以及其它費(fèi)用等為三級(jí)科目。
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問題之前的老師說不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
老師,你好,我們公司還不是高新企業(yè),只是為了后面申請(qǐng)高新企業(yè)不用更改之前的賬,現(xiàn)在在申報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎。
老師你好,我們企業(yè)不是高企,但是有研發(fā)費(fèi)用,在匯算清繳報(bào)表里面,不想也不能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表?A107010和A107012我都填寫了,就是怎么樣才能體現(xiàn)我有研發(fā)費(fèi)用,但是又不會(huì)享受加計(jì)扣除?
我司有做研發(fā)支出,然后沒做加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話過來說要不改報(bào)表不顯視研發(fā)費(fèi)用,轉(zhuǎn)管理費(fèi)用里面去,要不就要做加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司在申請(qǐng)高新企業(yè),必須有研發(fā)支出這一項(xiàng),那現(xiàn)在只能做加計(jì)扣除,請(qǐng)問一下如何做加計(jì)扣除?流程?難易程度?
老師,請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們現(xiàn)在正在申請(qǐng)高新,還沒確定高新,有研發(fā)費(fèi)用需要填表所得稅季報(bào)里的加計(jì)扣除金額嗎,另外研發(fā)費(fèi)用怎么設(shè)置二級(jí)科目,我就在管理費(fèi)用下面加了研發(fā)費(fèi),這樣是不是不太對(duì),謝謝老師!
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
嗯,那我們是不是調(diào)在7月份也可以,然后研發(fā)加計(jì)扣除填在第三個(gè)季度,實(shí)際發(fā)生在了一月份
你想好久開始申請(qǐng)高企,你研發(fā)費(fèi)用好久開始發(fā)生,就什么時(shí)候做研發(fā)費(fèi)用修改