同學您好,正在為您解答,請稍等
老師麻煩你給我講哈第三題,答案我還是不明白
老師你好,請幫我看下27題第三問,圖2是我的答案,請給我講下,我錯哪了,謝謝
老師你好,圖2是我的思路,請問哪里不對,給講下,謝謝老師
老師,幫我看下第四問的分錄,第三張圖片是我寫的問題出在哪里了,謝謝
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
2018年凈利潤=(3000000*40%-960000)*75%=180000 2019年凈利潤=180000*1.2=216000 2019年銷售收入=216000/75%%2B960000/40%=3120000 19年較18年收入增長=120000/3000000=4% 經(jīng)經(jīng)營資產(chǎn)的增加=(2965000-310000)*4%=106200 利潤留存=216000*40%=86400 外部融資額=106200-86400
同學您好,您滿意的話麻煩給個五星好評,謝謝。
我做的錯哪了,麻煩幫我看下,謝謝
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同學您好,題目中沒有說凈利潤率保持一致。而且題目中固定成本是不變的,因此兩年的凈利潤率是不會想等的,因此2019年凈利潤的算法不能按你那種做
好的謝謝
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