最好一期直接沖平就是了哈

老師,請問2019年的長期待攤費(fèi)用一直未攤銷,今年需要把剩余的全部攤銷,怎么處理比較好呢
長期待攤費(fèi)用攤銷,裝修。攤到最后剩余0.0幾的余額,怎么調(diào)整。需要做清理嗎?
2021年2月公司租入的辦公室裝修費(fèi)用計入長期待攤費(fèi)用,攤銷年限為3年,2022年9月提前將該房屋歸還,當(dāng)月將剩余的17個月的長期待攤費(fèi)用一次性攤銷,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊'攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填?可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統(tǒng)計額
去年年底暫估了130萬的裝修費(fèi),借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬,貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對嗎
老師,公司有筆攤銷費(fèi),每月攤銷分類 借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi) 9016.86 貸:長期待攤費(fèi)-展示費(fèi) 3月余額表:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)借方余額-9016.86,這個負(fù)數(shù)是表示多攤銷了嗎,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
老師公司買手機(jī)可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實(shí)際負(fù)稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個憑證?
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利--80(借方負(fù)數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費(fèi),去哪個科目,公司接個評估項(xiàng)目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬


如果剩余的,數(shù)額在下一期做平可以嗎?需要像固定資產(chǎn)那樣,做個清理嗎 還是攤完就可以
是的,就是那個意思的哈
這個沒回答問題???那個意思,指的是什么?
就是你說的那樣操作就是了
可是我說了2種,是要像固定資產(chǎn)做個清理,還是直接攤完就可以
固定資產(chǎn)就是清理呀,長期待攤直接攤銷完畢