您好,您好,退回500元管理費(fèi)用,需要對(duì)方開對(duì)應(yīng)的500的紅字發(fā)票給你入賬,沖銷之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的
銀行評(píng)估費(fèi)退回怎么做分錄?前期做的是借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 這次退回開了紅字發(fā)票 怎么做賬
2021年交了管理費(fèi)1030。 借管理費(fèi)1000 進(jìn)稅 130 銀行存款1030。2022年退回500管理費(fèi)用 收到銀行回單 那之前入賬的進(jìn)稅 2020年退回的費(fèi)用里要處理嗎
老師,收到退回的去年稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),怎么做賬務(wù)處理?沒有抵扣增值稅 交費(fèi)收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
考試,去年交的保證金做了費(fèi)用支出,分錄是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到退回的保證金,要怎么做賬?
如果之前2020年的進(jìn)項(xiàng)代理記賬的會(huì)計(jì)沒做進(jìn)去,我現(xiàn)在抵扣本月進(jìn)項(xiàng)了,那么比如快遞費(fèi)1000元,借:管理費(fèi)用943.4 借:進(jìn)項(xiàng)稅56.6 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款1000,但是我估計(jì)以前代理記賬的人做過一遍借:管理費(fèi)用:1000,貸:銀行存款1000,那么現(xiàn)在我只做借:進(jìn)項(xiàng)稅56.6,貸:管理費(fèi)用-56.6,這樣的分錄可以嗎?就是抵掉之前做過的
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
對(duì)方?jīng)]有開紅字這個(gè)月怎么入賬?這個(gè)月有銀行收款單
您好,讓對(duì)方開具再入賬呢。