借銀行存款、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
請(qǐng)問老師,原來支付投標(biāo)保證金,借其他應(yīng)付款,貸錯(cuò)銀行存款,現(xiàn)在收到退回投標(biāo)保證金和利息,怎么做分錄?
請(qǐng)問老師:保證金支付用的個(gè)人賬戶(未做任何賬務(wù)處理),退到了公司賬戶(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款),又以備用金的形式退給了個(gè)人(借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款),之前的這些賬是代理記賬公司做的,給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬,所以個(gè)人支付保證金沒有做賬務(wù)處理,憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上,現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 給別的公司陪標(biāo),收到錢有支付出去保證金,保證金退回來怎么做分錄
支付50000投標(biāo)保證金,后退回20000,剩余30000轉(zhuǎn)為咨詢代理費(fèi)了,并且也開具了發(fā)票,轉(zhuǎn)為咨詢代理費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 支付投標(biāo)保證金 借:其他應(yīng)收款_保證金_A有限公司 50000 貸:銀行存款 50000 退回投標(biāo)保證金 借:銀行存款 20000 貸:其他應(yīng)收款_保證金_A有限公司 20000
老師,上月社保計(jì)提時(shí)-借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,支付時(shí)-借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到養(yǎng)老金退回超過14%的部分60塊、要怎么做分錄
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。