同學您好,請稍等稍等
公司如果沒實繳能注銷么?
老師,個稅工資薪金稅率表是多少
分公司獨立核算,總公司可以直接打錢給分公司嘛?需要還嘛?或者有別的手續(xù),希望北京有相關經(jīng)驗的老師幫忙回答一下
之前月份收到的進項專票已經(jīng)在之前月份勾選認證,現(xiàn)在對方開來紅沖發(fā)票,已經(jīng)在賬務上做了進項轉出,需要在電子稅務局系統(tǒng)進行操作嗎?
老師,我25年的期初余額忘了錄入24年的盈余公積期末數(shù),是不是要反結賬25年的數(shù)據(jù),才能改期初數(shù)據(jù)呢
其他應付款科目余額表余額可以在借方么?在借方是不是需要調(diào)整?
老師你好想問一下 上期留底這期要抵扣掉會計分錄怎么處理
小規(guī)模企業(yè),與事務所簽訂的所得稅匯算清繳服務審計合同需要繳納印花稅嘛
營業(yè)利潤和營業(yè)收入凈額,是在利潤表里份那部分
自然人從事農(nóng)業(yè)機耕服務免個人所得稅嗎
60借預付賬款120000 貸銀行存款120000
61借應收賬款500000%2B65000=565000 貸主營業(yè)務收入500000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)65000
借應收賬款500000%2B80000-300000=280000 預收賬款300000 貸主營業(yè)務收入500000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)80000
63借銀行存款200000 貸交易性金融資產(chǎn)200000 64借應付賬款200000 貸銀行存款200000 65借管理費用3600 貸銀行存款3600 66借銀行存款400000%2B52000=452000 貸主營業(yè)務收入400000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)52000 67借無形資產(chǎn)88000 貸銀行存款88000 68 69借應付職工薪酬900 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)90 貸銀行存款990 70借生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本2.5*3300=8250 管理費用750 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)9900/1.1*0.1=900 貸銀行存款9900 71 借生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本28000 管理費用3000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)35960-31000=4960 貸銀行存款35960 72 借待處理財產(chǎn)損溢1200 貸固定資產(chǎn)1200 借其他應收款300 營業(yè)外支出900 貸待處理財產(chǎn)損溢1200 73借原材料220 貸待處理財產(chǎn)損溢220 同學,期待你的五星好評哦