同學(xué)您好,借:稅金及附加2,貸:應(yīng)交消費(fèi)用2
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人。8月,生產(chǎn)銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品,取得含增值稅銷售額33372元,已知增值稅征收率為3%,消費(fèi)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
在5月取得應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售收入30000元,消費(fèi)稅率為25%,做計(jì)提消費(fèi)稅的分錄
(1)銷售產(chǎn)品(應(yīng)稅消費(fèi)品)一批,取得銷售收入80萬(wàn)元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%,價(jià)稅款收存銀行50%,其余50%尚未收到。(2)在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)商品(應(yīng)稅消費(fèi)品)50000元,應(yīng)納增值稅6500元,應(yīng)納消費(fèi)稅5000元。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
Db公司取得應(yīng)納消費(fèi)稅的銷售商品收入20萬(wàn)元,該批商品的消費(fèi)稅稅率為10%做會(huì)計(jì)分錄
①ZG公司本月銷售產(chǎn)品65520.00元。貨物均已發(fā)出,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。月末,該公司計(jì)算已銷商品的實(shí)際成本為45000.00元。②KT公司本月銷售原材料一批,價(jià)款10000.00元;轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán),收取價(jià)款4000.00元。月末,計(jì)算已銷原材料的實(shí)際成本為6500.00元,攤銷無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值1230.00元。③2018年10月,DB公司取得應(yīng)納消費(fèi)稅的銷售商品收入200000.00元。該批商品的消費(fèi)稅稅率為10%。求這三道題的會(huì)計(jì)分錄
手工帳登記時(shí)把貸方數(shù)字寫到借方那一欄了
我們給一個(gè)有限合伙企業(yè)打了1 00萬(wàn)投資款,分錄是啥?
2022年開(kāi)具給個(gè)人的紙質(zhì)發(fā)票(普票),還能沖紅嗎?
請(qǐng)問(wèn)餐飲費(fèi)不能開(kāi)專票,員工報(bào)銷拿來(lái)餐飲專票怎么辦?還是跨月的發(fā)票
老師,公司聘請(qǐng)退休人員,不需要交社保,需要報(bào)個(gè)稅是嗎?
考公人員(應(yīng)屆畢業(yè)生)能代開(kāi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,新注冊(cè)的公司,法定代表人和股東為同一人,不給法定代表人發(fā)工資交社保,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該怎么做
老師我想問(wèn)一下,一個(gè)人同時(shí)在2家公司報(bào)工資,社保在一家公司交,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司做出口的,像陸運(yùn)費(fèi),不同報(bào)關(guān)單的產(chǎn)生的費(fèi)用,可以直接按合計(jì)金額開(kāi)嗎?
老師,會(huì)計(jì)初級(jí)考試只有一個(gè)初級(jí)合格單嗎?沒(méi)有證書(shū)嗎