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甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人。8月,生產(chǎn)銷售一批應(yīng)稅消費品,取得含增值稅銷售額33372元,已知增值稅征收率為3%,消費稅稅率為10%。計算甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費品應(yīng)繳納的消費稅稅額。

2022-04-11 14:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 14:01

你好,甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費品應(yīng)繳納的消費稅稅額=33372/1.03*10%?

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你好,甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費品應(yīng)繳納的消費稅稅額=33372/1.03*10%?
2022-04-11
你好,甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費品應(yīng)繳納的消費稅稅額=33 372 /1.03*10%
2023-05-17
33372÷1.13×10% 你計算一下結(jié)果同學(xué)
2021-12-26
學(xué)員你好,增值稅銷項稅額=30000*13%=3900
2021-11-29
這些都是高檔化妝品嗎?如果是的話,第一個20萬*15% 第二個542400/1.13*15%
2023-10-27
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