同學(xué),你好 你在電子稅務(wù)局里面,發(fā)票管理,申請電子發(fā)票
你好,老師,請問一下,上個(gè)月紅沖的兩張勞務(wù)維修費(fèi)的發(fā)票,在電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端申報(bào)增值稅的時(shí)候,手工錄入銷項(xiàng)發(fā)票時(shí),紅沖的這幾張是否需要單獨(dú)錄入呀?因?yàn)槠渌l(fā)票全部征稅項(xiàng)目是貨物,只有這幾張紅沖的是勞務(wù),麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
你好老師,我收到開具的電子專用發(fā)票時(shí),收到的是別的部門提供的紙質(zhì)打印版而非電子版,我用一份復(fù)印件做附件,再用一份復(fù)印件作為勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)的附件,再未進(jìn)行其他操作,麻煩老師幫忙看一下這種做法有沒有什么漏洞?或有什么更好的處理建議?非常感謝!
老師好,麻煩問一下老企業(yè)一直用的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)橐咔槿ゲ涣藛挝?,怎么申請電子發(fā)票,麻煩提供流程,謝謝
老師您好,我是深圳企業(yè),3月份第一次出口了一批貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)收到,老板讓我申請出口退稅,不知道在哪里申請,麻煩老師能具體的講一下嗎,從頭到尾的申請申報(bào)流程,萬分感謝
老師我現(xiàn)在有一筆發(fā)票銷項(xiàng)的。開出去幾個(gè)月了,對方也已經(jīng)付款了,現(xiàn)在因?yàn)樨浳镉袉栴},需要退票,退款,整個(gè)流程及做賬,我該怎么做?麻煩老師看到信息,幫我說的操作詳細(xì)一點(diǎn)。謝謝!
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計(jì)準(zhǔn)備要求,會計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費(fèi),老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個(gè)人出租房屋給一個(gè)企業(yè),個(gè)人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個(gè)人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計(jì)算?再如果這個(gè)房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個(gè)企業(yè),A企業(yè)是一個(gè)小規(guī)模,那A企業(yè)因?yàn)槌鲎夥课菪枰坏倪@些稅金如何計(jì)算(一年10萬)?
您好,個(gè)體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個(gè)稅是核定征收,專管員說增值稅和個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)不一致,讓個(gè)稅重新申報(bào)。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時(shí),包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時(shí)候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價(jià)格?繳稅的時(shí)候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?