同學,你好 借:?應交稅費預交增值稅 貸:銀行存款
您好 我想咨詢一下 疫情期間我們公司申請了社保延繳 會計分錄怎么做,而且公司是中小微企業(yè) 符合減免政策
上月申報了增值稅預繳稅款,然后申請延期繳納,預繳稅款沒有入庫,這個月開具發(fā)票,填寫增值稅申報表時填寫預繳稅款抵減,但無法申報,顯示分次預交稅額不通過,這是怎么回事?
11月份預售賬款含稅金額是300萬元,辦理延期時稅局先扣了增值稅1萬元,延期到期后怎么填報申報表?
老師,我公司申請延期的時候預繳了10000元增值稅,到時候要退稅才能返回。這個怎么做分錄
老師現(xiàn)在留底退稅政策,如果申請了,退到公戶了,那后期申報和賬務(wù)處理都不需要做任何事情了么?
如果企業(yè)賬上什么都沒有,有資本公積怎么處理
我們的客戶,會從我們開過票的貨款里直接扣:質(zhì)量扣款(挑選費,返修費,維修費),物流費,違約金,這些扣款客戶不會給我們開票,我們也不能開紅字發(fā)票,客戶直接扣,這些情況,應該分別怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,借,預付賬款 貸,預收賬款 這樣做可以嗎老師
老師。請問公司的車輛在稅局系統(tǒng)查到去年的車船稅車主姓名是公司經(jīng)辦人的名字,不是公司的名字,行駛證上都是公司的名字。是購買保險時保險公司代繳的車船稅他們應該寫錯了,這種會有影響嗎?
一次性付3月房租18000我怎么做分錄 借
員工把車租給公司所得的收入,是不是要報個人所得稅-其他財產(chǎn)租金所得
請教老師關(guān)于印花稅的問題,購銷合同上沒有約定金額,只能按進、銷項的發(fā)票為計稅依據(jù),請問是以含稅還是不含稅金額來繳納呢
在京東購買的商品當時對公打款過去的抬頭是廣州晶東,發(fā)票開過來的銷售方是東莞京東,這個怎么處理
老師,公司要求統(tǒng)計費用支出。三大期間費用和營業(yè)外收支。請問計提的企業(yè)所得稅,算費用嗎?
老師您好,北京公司合伙企業(yè)在哪里申報季度個人經(jīng)營所得呀然后季度申報是a表還是b表